同学你好 1、三个门面分别注册三个个体户,均进行税务登记,如果三个门面实际上是共同经营一家店的话,这样做其实不太合理,不过要说税务风险倒也不大,毕竟都是个体户,经营收入也不大,税务局一般不会管的 2、个税核定征收,我说的通俗点。比如你一个月赚十万,成本九万,净赚一万,税率百分之二十。交税两千。 税局核定有两个方向,一个是直接定金额。比如你开家超市。也没人要发票。所以没人知道你一个月有多少收入,也没人知道多少成本。也许你自己也是一本糊涂账。跟自己的生活支出全混一块的。那税局说,那就定个数吧。照你这店面的规模,估计也就是一个月赚9900的水平。太低了你早关门去打工了。高也高不到哪儿去。核定的9900乘以法定税率,就是要交的税 3、已经在2中一并说了,就不赘述了
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
老师 我家是开折扣批发超市的 一共有3个门连起来的104门市,105门市,106门市,这三个门市都有各自的营业执照不同的名字,都有各自的食品经营许可证,但是实际经营是这3个门市打通了有个共同的牌匾, 1.这3个营业执照我是不是都可以享受增值税不超15万不交增值税的政策 2,3个营业执照中只有一个营业执照税务登记了,一直也没开发票,会不会有风险 3.我怎么做才能没有税务风险呢? 求老师详细指导
老师,我家的经营情况如下 104门市,105门市,106门市租的3个门市,老板把这3个门市打通开了一家超市,牌匾做了一个,营业执照注册了3个地址显示分别为长春凯旋104门市,105门市,106门市,税务登记3个营业执照也都税务登记了 问题1.老板就以上情况,注册这三个个体营业执照,在税收上会不会有什么风险? 问题2.专管员个税给核定的是9900,那我是不是可以理解为我季度销售收入不超过45万不需要交增值税,季度开票超过29700,我就需要全额交个税呢? 问题3.实际经营中我们是个体开的超市,并不怎么开发票,也就是说我们没有销项,进项,也没有费用发票,比如我季度销售46万,我这3个个体税务申报我应该怎么申报,交税需要交多少, 麻烦老师详细指导,谢谢老师
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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老师那要是按你说的,你看我理解的对不对, 1.我要是这三个营业执照都税务登记,我季度申报的时候这三个就都是零申报就行呗 2.你说的办3个营业执照不太合理的话,那老师能给点合理的建议吗? 3.比如我们季度收入46万,成本和41万,挣5万,这46万的收入我都没开发票,所以我申报的时候收入那填29700的收入 零申报就行是吗?老师我理解的对吗
1、你如果实际发生了销售收入,那么申报的时候也要填销售收入,并不是零申报,只不过如果季度销售额没有超过45万,可以免增值税和附加税,但这并不是零申报,销售收入还是要如实填写的。 2、按照正常来说,每一个公司都有一套人员班子,包括采购、销售、财务、后勤等人员,如果同一个公司拆分成三个主体进行经营,销售收入你可以平均分配,人员的人数怎么分配呢,如果人员分配不合理,就很可能导致企业所得税税前扣除的成本费用不准确,对于大公司来说这风险比较大,因为税务局会比较容易查他们,而你这边是个体户,特别你还是核定征收的,税务局基本不会管,风险小得多,如果要改的话,你可以把整个门市注册为一个公司(个体户)主体,另外两个注销掉,以后就用这一个主体经营。 3、你挣了5万,那么就要按5万申报经营所得,29700的意思是税务局觉得你每季度利润不可能低于这个金额,也就是说你不知道自己挣了多少的情况下,你就按29700申报,如果能搞清楚,并且比29700更多,那么实际挣了多少就按多少报。(不过在实际工作中,既然核定征收了,你每个季度就按29700申报,也没有多大问题,因为税务局既然给你核定征收了,那就是默认了你无法准确知道自己挣了多少)