你好,学员,这个是可以的

老师您好,我是一建筑公司承接了劳务分包和专业分包工程,想问一下我公司收到工程款当期确认收入,借:主营业务成本,贷:主营业务收入,工程施工~合同毛利,等工程完工以后再结转 借:工程结算 工程施工—合同毛利 贷:工程施工—合同成本。这样做对吗
老师请问,建筑公司,上月有购进劳务发票,前任借:工程施工一劳务500,贷:应付,本月有该项目收入,我结转成本,借:主营成本400,贷:工程施工一劳务400,本期收入只匹配这些成本可以吗多余的下次有收入再结转?分录对吗
老师,我们公司是建筑公司,目前有些工程没进开出去票就给包工头工资了,这个工资有对应劳务票,我前期可不可以通过工程施工_劳务费做账,有收入了在结转到主营业务成本贷工程施工
老师,我有一家建筑公司的,之前预付了工程款给劳务公司,劳务公司也给我开了发票,做到工程施工劳务费里,可后来这个工程合同没有签订下来 ,现在公司要注销了这个工程施工还挂在工程施工的借方,我要怎么处理,才能顺利注销
我们建筑劳务公司,我用小企业会计准则,会计科目里面只有工程施工这个科目,没有工程结算这个科目,直接把工程施工结转到主营业务成本科目可以不
物业公司给业主开的电费发票税收编码多少
支付车辆购置税怎么做分
老师,单位在京东平台购买的小家电(参加国补),不给单位开据增值税发票,理由是:参加国补的针对的个人消费者,不能给单位开具发票。是这样吗?
老师 分公司不属于小型微利企业吗
代理记账公司移交注意事项,需要移交什么
老师,请问商贸企业的一般纳税人,是销售电器的,认证发票,抵扣增值税应该怎么选择进项发票做认证抵扣呢
25年12月缴纳社保的分录,不小心把工伤保险做错成医疗保险。计提没有错。 本来应该是借:,应付职工薪酬—社保费—工伤保险,做错成应付职工薪酬—社保费—医疗保险。 我不想把这一整笔分录冲红,重新计提。就想这一行进行调整。 摘要和会计分录怎么做好
老师,您好!请教您 采购的辅助材料,需要开模具付模具费,模具费如何账务处理呢? 谢谢
客户买车,如果厂家直接开终端机动车票给我们,我们在卖给客户,因为挂公户没开票怎么做分录,
澳门买进来一台电脑12199,发票开给自然了了,自然人需要缴纳什么税费
老师,不分项目核算有啥影响么
这个,整理没有什么影响,可能路上单个项目的成本有误差
嗯嗯,我们没分项目,后期有收入了,按劳务材料占比结转
你好,这样是没问题的