同学你好, 一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: 1、县级及县级以下小型水力发电单位(装机容量为 5 万(含)千瓦以下)销售生产的电力; 2、一般纳税人生产建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料的单位; 3、一般纳税人以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心 砖、瓦); 4、一般纳税人销售自产的用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品; 5、一般纳税人销售自来水; 6、一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。二、一般纳税人销售货物属于下列情形之一的,暂按简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税: 7、一般纳税人兽用药品经营企业销售兽用生物制品; 8、一般纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票; 9、一般纳税人寄售商店代销寄售物品(包括居民个人寄售的物品在内); 10、典当业销售死当物品; 11、经国务院或国务院授权机关批准的免税商店零售的免税品; 12、一般纳税人单采血浆站销售非临床用人体血液,可以按照简易办法依照 3%征收率计算应纳税额,但不得对外开具增值税专用发票。三、一般纳税人提供服务属于下列情形之一的,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算缴纳增值税: 13、一般纳税人提供物业管理服务,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除纳税人支付的自来水水费后的余额为销售额; 14、一般纳税人提供非学历教育服务; 15、一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务; 16、一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务; 17、一般纳税人为建筑工程老项目提供的建筑服务; 18、建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件; 19、一般纳税人销售电梯的同时提供安装服务,其安装服务可以按照甲供工程选择适用简易计税方法计税; 20、一般纳税人提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车); 21、一般纳税人购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务; 22、至 2017 年 12 月 31 日,被登记为动漫企业的一般纳税人,为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、 画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码(面向网络动漫、手机动漫格式适配)服务,以及在境内转让动漫版权(包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权); 23、一般纳税人提供电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务。 注:甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。

一般纳税人简易征收开3%的有哪几种情况 可以详细说说吗
老师,什么情况下有有形动产的租赁可以选择简易征收,对于一般纳税人来说?
老师,一般纳税人简易征收哪些情况可以开3%的专票并且可以用于抵扣的?
一般纳税人什么情况下可以简易征收,按3%的税率
一般纳税人建筑劳务总共有哪些情况符合简易征收办法,可以开具3%税率专票
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
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老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账