同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款
老师,请问公司举办了活动,拉了很多企业来赞助,然后在活动上帮他们冠名打广告,但是还没开票给对方,这个分录怎么做?
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账该怎么做呢?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账会计分录该怎么做呢?
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
老师早。诉讼时效届满,债务人获得抗辩权是啥意思。
2025.4-6月个人代扣社保多计提共计494.72元,能在2025.7月红冲多计提的494.172元?具体怎么做分录?
填报 增值税申报表主表 建筑服务-工程服务 应税货物销售和应收劳务销售 填哪一栏
营业执照第一个写的租赁,但我们主要经营钢结构加工和安装,想问一下把国标行业改一下,改成哪个行业好,为了开票时的不必要麻烦
老师好,会计在2月的时候做了一笔其他业务收入,可是申报的时候没申报这其他业务收入,导致报表和账不一致如何处理呢?具体操作流程步骤谢谢
老师,车辆卖出的公司是一般纳税人
老师,购买给职工用的防暑降温的比如西瓜,雪糕,葡萄糖这些的专票可以抵扣吗?
老师好,公司注册资本和资产负债表上实收资本一致,每年年报上有实缴资金,但是我在国家公示糸统里面没有看见实缴明细,在政务服务网上(就是工商注册那个网)也没有看见备案,请问这个实缴金额去哪里看是正确的?
我卖出去的货,有一部分对方给退回来了,请问我是不是得开红字发票?那我怎么开红字发票?
然后收到票以后是不是贷:主营业务收入,应缴税费-应缴增值税-销项税 借:预收账款 这样的分录?
同学,你好 嗯嗯,是的
另外,如果对方不用开发票给他呢?如何做分录?
同学,你好 和开票分录一样的
啊?不能记到营业外收入吗?
同学,你好 这个不算营业外收入
为什么呢?没开票,算他们给我们的赞助不是吗?如果没有签订广告宣传合同的话
同学,你好 他们给你钱,你帮他们打广告,这个不属于营业外收入
但是没合同也没纸质文字说是广告,虽然帮他们冠名在商品上,也需要按主营业务收入走吗?然后没开票也要做应缴税费?
同学,你好 按无票收入来做的
无票收入怎么记账?分录呢?跟有发票一样也要记主营业务收入和应缴税费吗
同学,你好 和有票收入分录一样的
那我们支付这个活动相关的运营费(包括人工、安全设施搭建维护、宣传等),这个应该记到哪个科目?如何做分录?
同学,你好 借:主营业务成本 贷:银行存款
那如果付出去的款还没收到发票呢?是记到借:预付账款,然后等发票过来再结转到借:主营业务成本,应缴税费-进项税 贷:预付账款,可以这样操作吗?
我们是小规模纳税人是不是所有付款都没有进项可以抵扣啊?只有销项
同学,你好 可以的 是的,不能抵扣
那我付款收到有税点的发票,怎么记账:借:主营业务成本 贷:银行存款吗?那个进项税就不用体现了,直接记到成本里?
同学,你好 你是小规模,进项发票不用做到进项税金里面