同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款
老师,请问公司举办了活动,拉了很多企业来赞助,然后在活动上帮他们冠名打广告,但是还没开票给对方,这个分录怎么做?
老师,我想问您几个问题,就是,我们公司是一个体育服务公司,然后,前几天在外地做了一个比赛活动,然后,就是涉及到了一些住宿费和餐费,对方是把钱打给了,把所有的款就住宿费和餐费全部打给了我们,然后我们只是帮他们代付一下就。店,但酒店那边儿给我开了一个住宿费和餐费的发票,这个正常来说我们是,就是这个我们是算是我们的实际发生,就是我觉得我个人觉得是成本,所以我不知道能不能计入到成本里边,住宿费和餐费,或者这样?我该怎么入账?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账该怎么做呢?
老师,我还有一个问题想请教你,就是我们公司是建筑类的企业,嗯,他现在这个工程项目开工了,他又给付预付款,然后给他开了80多万的票,但是我的成本,现在我还没出呢,一点成本都没有,关于这个项目的,因为他给了预付款才开始动工开始干呀,那我这个入账会计分录该怎么做呢?
请教老师:我公司是办公室不动产租赁的企业。 问题1:公司达到税收标准之后, 返还的1年办公室租金 2千万 怎么入账? 问题2:对方之前开给我们的发票 要不要退回冲红? 问题3: 那返给我们的2千万租金就开张收据给对方就好了麽? 问题4:这个账务处理,怎么做?是要确认收入?还是挂其他应付款呢? 做收入那样利润就很高很高,增值税所得税不是要交很多了。。。。挂其他应付款的话,这个钱以后是不会还了的。
这4项 需要同时执行还是可以执行一项或者多项
老师您好,税款所属期是24年第四季度的,交款日期是25年1月份交的,那工商年报里的纳税总额,填不填25年1月份交的这税?
老师您好!请问下4月工资是12048.58元,减5000后,7048.58元,那么计算个税是直接*0.03,还是*0.1-210,那种方法是正确的
老师,小微企业开房租租赁发票税率是多少啊
你好老师,现在公司要买房子以后要过户给员工,以后会产生什么税
公司购买珠宝,可以直接走销售费用–广宣费吗
老师,请问一下餐饮行业都要报未开票收入吗?还是怎么申报?
这个电费单据怎么看,那个有功是怎么计算出来的
老师,你好,我想咨询下我们支付给无锡惠山经济开发区水利管理站的水电费可以税前扣除吗
2024年达人有个发票没有给我们开,说可能7月份开,税务怎么处理,先调增?有发票了在调减?
然后收到票以后是不是贷:主营业务收入,应缴税费-应缴增值税-销项税 借:预收账款 这样的分录?
同学,你好 嗯嗯,是的
另外,如果对方不用开发票给他呢?如何做分录?
同学,你好 和开票分录一样的
啊?不能记到营业外收入吗?
同学,你好 这个不算营业外收入
为什么呢?没开票,算他们给我们的赞助不是吗?如果没有签订广告宣传合同的话
同学,你好 他们给你钱,你帮他们打广告,这个不属于营业外收入
但是没合同也没纸质文字说是广告,虽然帮他们冠名在商品上,也需要按主营业务收入走吗?然后没开票也要做应缴税费?
同学,你好 按无票收入来做的
无票收入怎么记账?分录呢?跟有发票一样也要记主营业务收入和应缴税费吗
同学,你好 和有票收入分录一样的
那我们支付这个活动相关的运营费(包括人工、安全设施搭建维护、宣传等),这个应该记到哪个科目?如何做分录?
同学,你好 借:主营业务成本 贷:银行存款
那如果付出去的款还没收到发票呢?是记到借:预付账款,然后等发票过来再结转到借:主营业务成本,应缴税费-进项税 贷:预付账款,可以这样操作吗?
我们是小规模纳税人是不是所有付款都没有进项可以抵扣啊?只有销项
同学,你好 可以的 是的,不能抵扣
那我付款收到有税点的发票,怎么记账:借:主营业务成本 贷:银行存款吗?那个进项税就不用体现了,直接记到成本里?
同学,你好 你是小规模,进项发票不用做到进项税金里面