同学好 超过的话全额交税,包括45以内的普票

小规模纳税人开普票,季度超过45万,针对超过部分交税?还是超过45万全额交呢?
老师,您好,小规模纳税人季度不超过45万免增值税,这个45万包括专票吗
小规模纳税人,不超过45万,普票免税,专票交税,要是超过45万,要全额交税,包括45万以内的普票吗
小规模纳税人这个季度的免税普通发票已开超过45万了 ,超过45万 会不会交税
小规模企业季度收入不超过45万,增值税专票3%交税,普票:免税, 请问那要是超过45万,怎么缴纳增值税的呀?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师,就是开发票的时候,不管普票还是专票,都是一个点开是吧,那怎么有的票写着免税字样,还有写0税率的,咋回事呢
45万以内开普票是免税,开专票是1个点;免税的进项不可抵扣,0税率的进项可以抵扣
45万以内,开普票是几个点开,1个点税率吧
0税率进项可以抵扣,怎么抵扣,税率都是0,没有数
45万以内开普票是免税字样,0税率对应的进项可以抵扣其他非0税率的销项