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老师,你好,在做5月固定资产折旧时,才发现之前计提明细表的汇总金额与报表及账面的金额不一致。如果5月份把计提折旧明细调整与账及申报表一致,是不是多提及少提直接冲减或补提,这个不会影响账及申报表吧。

2026-06-08 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-08 17:02

您好,不用在5月做冲减或补提凭证,账和申报表都不要动。咱那个计提明细表只是辅助台账(底稿),之前只是登记漏更新导致汇总对不上,现在直接把明细表按账面固定资产原值、累计折旧改平、与总账和申报表一致就行。 依据 会计基础工作规范 (财会字〔2019〕第54号修订)账账相符要求,辅助台账登记有误及时更正属正常工作整理,不涉及会计差错更正分录。我们已入账的折旧凭证和已申报数据锁死不动,只改Excel明细表,并在表头备注 按账面数调整台账对齐 ,对账务和税务申报零影响。

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-06-08
你好,说实话,没有这明细的话是确定不了的,老师也没有办法,除非你去找之前的发票找出来,然后再重新计算折旧。
2024-12-10
您好,麻烦发下资产负债表固定资产
2022-05-26
已经销售出去了,就不要填写105080这个表格。
2023-05-10
可以打,有发票的不需要
2023-08-14
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