你好,按照实际,写个清单分别入账。

公司购进石料,让运输公司开运输票,个人开石料票,结果运输公司把运输数量都开了,而个人只开了一部分石料票,石料和运输票应该是对应的。入原材料时没开票的石料和多出来的运输票账我应该怎么做?
单位材料销售和工程服务都是找的一个公司运输的,运输公司开的总发票来了,我分不出来材料销售运费多少、工程服务运费多少,我怎么做账
单位材料销售和工程服务都是找的一个公司运输的,运输公司开的总发票来了,我分不出来材料销售运费多少、工程服务运费多少,我怎么做账
我们找到车队,也帮我们拖原材料,也帮我们拖库存商品,对帐都和在一起对的,我收到发票也分不出来,多少是进货运费多少是销售运费,我怎么办?分录怎么写
我们有家一般纳税人公司,平时很少开票,有油和气的专票进来,还有2家小规模公司,分别是运输和商贸公司,主要是提供运输服务和卖建筑材料,怎么做税务规划?
为啥11月的工资申报在12月所属期间的时候哪怕只有3000元工资也会产生个税?
您好,老师,请问公司租赁房屋,适用的是简易征税5%,2026年改为3%,对方是否还能开具5%的增值税票据呢?谢谢
老师,请问一下,报水利建设专项收入税,他要含出口销售额吗?
老师,我们有一笔应付,但是不付了,这个怎么处理哈
软件退税的税要交企业所得税吗
老师,请问年末结转本年利润到利润分配科目,是要先把期间损益结转了,再做这张凭证是吗
老师,12月份因未对完账,没开票,能申报未开票收入吗
老师:电子税务局可以查到税管员姓名吗?
老师年末需要重分类往来账吗,
工资分录 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金