你好,按照实际,写个清单分别入账。
公司购进石料,让运输公司开运输票,个人开石料票,结果运输公司把运输数量都开了,而个人只开了一部分石料票,石料和运输票应该是对应的。入原材料时没开票的石料和多出来的运输票账我应该怎么做?
单位材料销售和工程服务都是找的一个公司运输的,运输公司开的总发票来了,我分不出来材料销售运费多少、工程服务运费多少,我怎么做账
单位材料销售和工程服务都是找的一个公司运输的,运输公司开的总发票来了,我分不出来材料销售运费多少、工程服务运费多少,我怎么做账
我们找到车队,也帮我们拖原材料,也帮我们拖库存商品,对帐都和在一起对的,我收到发票也分不出来,多少是进货运费多少是销售运费,我怎么办?分录怎么写
我们有家一般纳税人公司,平时很少开票,有油和气的专票进来,还有2家小规模公司,分别是运输和商贸公司,主要是提供运输服务和卖建筑材料,怎么做税务规划?
发票在同统一验证平台查不到,供应商说只能地方官网查询是正吗
老师,现在可以更正23年的汇算清缴吗
老师,个税应纳税所得额70060,会交多少税啊
老师,做台账时,每月最后一天的收入次月1号到账,这笔收入计到上月还是本月?
老师好,员工报销的机票是去哪儿网开的发票,什么既没有姓名也没有我身份证号,这样可以报吗?
老师我发现我把一张制造费用的普通发票,在24年8月份重复入账了,现在我该怎么处理这个错误
采购供应商对账时间是2025-04-26 至 2025-05-25就是2025年5月。但是我成本核算是按月的,然后生产也是5/1到5/30日的报表。那采购入库我就按5/1到5/31这期间入库的就可以了是吧
老师 同一个客户挂了三个科目 预付贷方余额4576 预收贷方270 其他应付借方16300 老师 这个要整理到哪个科目明细呀?按照金额和科目方向来算 是不是还应收这个客户11454。所以把预付预收的贷方金额转到其他应收 其他应付借方转到其他应收账户 之后的余额就是其他应收借方或者应收账款借方11454,说明要收客户11454元,这个思路是对的吗
个体工商户有外经证,在施工本地要申报个税吗
老师,请问这个是什么意思呢