新年好 借 固定资产 增值税 贷,银行存款 20 其他应付款30

老师 公司买的车50万 开的发票50万 但是按揭30万 首付20万 每月从法人账户扣2万 这个怎么做分录
你好老师,以公司名义买的车,公司付的首付,贷款是股东个人卡还贷款。开发票是卖汽车开的,开发票20万,公司付给这个卖汽车的10万这样借:固定资产20万,贷:应付账款10万,银行存款10万。个人还贷款这部分怎么账务处理,每次还贷款怎么处理?
买了一辆车50万,先付了首付款是付给汽车公司的20万,剩下的30万尾款是通过融资租赁每月付月租,这个账务处理怎么做?
请问老师 公司购车,合同上是400万,首付预计117万,剩下的按揭每个月给第三方金融公司,实际上我们公账只支付了卖车公司117万,发票回来了三百多万,这个账怎么做?
老师,我们公司有三个股东,有个股东想借公司名义买车,但是钱由他个人出。他把首付款和保险费转到公司账户后,由我们公司付了首付款和保险费用,剩下的50%按揭,汽车销售公司要求按揭从他个人账户走。汽车发票全额开我们公司的,但这按揭走他个人账户,会不会影响我们后期抵扣呢?每个月还按揭,都是股东个人账户还的话,账户处理怎么做啊?
公转私的问题:1、目前公转私挂其他应收的话,每月开具一些油票(谁报销油费可一次性让多开点)、餐饮及其他类型的合规发票还一部分借款,年底没有发票报销的归还现金,第二年再借出来。(注:单笔公转私金额最好不超5万,没发票的还可以以辞退员工(工资不超上年度平均工资的三倍就不需要缴纳个税)的形式签份合同做账,)或者现金还款。2、开个新户不要用股东的户开,平时业务就挂往来款,比如应收/应付账款,这样不容易被税务局稽查。
老师您好,我们是2025年新成立的房产公司,2025年拿了地2026年开发,预计要在2028年才有收入,因为在关联公司发工资所以2026年才产生人员工资,但是在2025年产生了业务招待费和员工福利费,这些费用 2025年会计分录怎么处理,现在要汇算清缴了,怎么调整
你好老师,就是卖土地房产当时自建的时候没有全部入账,这个怎么弄,现在要出卖,评估公司评估重置成本出评估报告税务局会认吗?
老师,法人发工资有上限吗?
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,早上好。全盘会计每月发给老板的财务报表。这些报表是全盘会计按照自已的想发去做的,全盘会计任职一年半了,现在辞职了,让我这个成本会计接她的工作。想请教一下这些报表我应该怎么做怎么汇报给老板,请老师指导一下可以吗,财务报表已经发您QQ邮箱了
老师,在建工程达到转固需具备哪些条件?
老师我们公司有配送有承包食堂业务,请问食堂啊姨跟司机的工资是归到应付职工薪酬是吗
老师,我们公司卡里今天没有钱缴税。要明天下午才有,明天扣款来得及吗
科普项目有自筹资金又有财政资金,怎样建立独立建账做到专款专用?具体怎么操作
公司股东均为自然人,想将未实缴部分的资本,做减资,公司亏损,或有盈利,分别要交哪些税?
如果每月支付给法人2万呢
借,其他应付款 贷,银行存款