同学好 应该是除以1+3%的
甲酒厂为增值税一般纳税人,2019年10月销售白酒50吨,取得含增值税销售额3390000元。已知增值税税率为13%,白酒消费税比例税率为20%,从量税税额为0.5元/500克。关于甲酒厂当月应缴纳消费税税额的下列算式中,正确的是()。 A.3390000×20%+50×2000×0.5=728000(元) B.3390000÷(1+13%)×20%+50×2000×0.5=650000(元) C.3390000×20%=678000(元) D.3390000×(1+13%)×20%=600000(元) 老师,B选项,为什么要加上50*2000*0.5呢?这个是算出什么呢?
老师这题价税分离不是1+3%吗?不是用3%的税率再减按0.5%吗?为什么之前老师说是按1+3%价税分离?
老师,我这个公式没学明白。按3%减按0.5% 不应该是含税销售额÷1+3%吗?这里为什么是1+0.5%
老师,我这个公式没学明白。按3%减按0.5% 不应该是含税销售额÷1+3%吗?这里为什么是1+0.5%
某公司为二手车交易公司,2022年1月销售二手车取得含税销售额105万元,销售其他旧货取得含税销售额35万元,已知销售二手车减按0.5%征收增值税,销售其他旧货适用3减按2%征妆,则该公司当月应纳的增值税列式正确的是()A.105÷(1+38)*0.53+35÷(1+3%)*26B.105÷(1+0.5%)*0.5%+35÷(1+3%)*2%C.105*0.5%+35÷(1+3%)*2%D.105×0.5%+35×2%
老师,金银珠宝开零售店选个体户还是公司,为什么
年度企业所得税是申报,是负数,怎么调整
内蒙古一体化扩库点哪一个可以改金额
如果灵活就业交社保基数12000元的话需要缴纳个人所得税吗?
老师,我们货款一直收不上了,最后对方是一般纳税人,用自己个人卡打过的,这种汇算清缴怎么做呢,票也给人家开过了
资产账面价值小于计税基础,为什么产生可抵扣暂时性差异要确认相关的递延所得税资产(是什么),资产账面价值大于计税基础,应确认递延所得税负债,需要确认递延所得税负债(是什么),这段话搞不懂
老师你好!申报个人所得税时发现有四家公司对我发放工资,我就在一家认值其余3家我都不知道怎么办
公司想变更公司章程,怎么变更,需要什么资料呀?
老师,每个月的费用类发票做账的时候是全部计入待认证进项还是要一个个查是否抵扣计入进项税额或者待认证进项税额?
请问老师工资银行代开和自己专有什么不同是不是收费不一样啊
能正确点嘛