你好,原来开错的专票您红字冲掉或者作废了吗
老师,专票滞留该怎么处理,有没得相应课件
金税盘显示处于汇总期无法开票,我应该怎么处理?
专票开错后补开显示有滞留票,应该怎么处理?
单位开错专票,跨年了,应该怎么处理
你好 我想问一下海关缴款书号码我不小心填错了一个 然后又提交了一个正确的 现在两个都显示滞留 这个应该怎么处理?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
我是受票方,没认证的话是不是需要的对方去红冲?
需要的,没认证的话,需要对方红冲
是去年年初的票了,找不到开票方,不处理会有什么风险吗?
已经提示您了,说明税务系统已经识别到这张发票了, 后期估计税管员可能得找你
不是提示,是新接手的户,看到协税宝里有两张未认证的票,我想问下该怎么处理
那您认证了啊,手里面有纸质发票吗,有的话,认证了 不想用的话做进项税额转出
手里没票,只能通知对方作废吗?还有其他处理方法吗?
对,手里没发票得让对方作废,没别的办法 了同学