我要办税综合信息报告里面 税源信息报告,然后找印花税税源信息报告。
老师,印花税我采集错了,如何更正采集呢?
老师您好,请问印花税怎么更正采集?
印花税采集做错了在哪里更正
老师好,印花税更正信息采集是在哪呢? 谢谢
营业账簿印花税税源采集错误,如何更正
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
老师,这个月是申报5月份的个税对吧
老师下午勾了抵扣勾选,已经统计确认了,为什么现在还没有增值税申报表里面显示出来?
晚上好老师,计提工资时计提个人所得税么,分录怎么写
没有印花税呢
我要办税税费申报及缴纳里面。综合申报里面有一个税种综合申报,然后选择税源信息采集。
采集了,还没申报
现在想更正采集,系统不让采集,说已经采集过,怎么重新采集呢?
找到这个页面,你申报过的,然后查询是哪一个月申报的,有申报数据,后面会出来修改。
2月报1月的,采集了,还没申报,系统不让重新采集,怎么更正采集呢?
我给你发的第二个图片你能找到吗。 上面的路径有两种,第一种你没有找到,第二种你能找到吗?
我要办税税费申报及缴纳里面。综合申报里面有一个税种综合申报,然后选择税源信息采集。