你好,这种情况就在销售的栏次里面填写就行

清理了一个固定资产没开发票,增值税附表一里填了不开票收入,我做账做到固定资产清理,现在报财务报表和所得税,跳出来说营业收入和增值税报表里的收入有差异,因为我做账是固定资产清理,不是做到收入里,所以我报所得税,是不是要把这个固定资产清理的收入,也加到营业收入里?但这样的话,它又提示营业收入和财务报表里的不一样了,因为财务报表是根据我做账来的也是,营业收入没有那个清理的金额
老师我们公司处理固定资产确定收入那一步的固定资产清理的金额132743.36申报增值税的收入做无票收入报增值税了,填写电子税务局的财务报表的时候我能不能把成本也增加132743.36元呢,这样申报的收入跟税务系统一致,所得税也不用多交。(结转固定资产账面净值那一步的固定资产清理的金额a,与确认收入那步的固定资产清理金额b的差额做账的时候已经计入营业外收入,处理固定资产该交的所得税已经算过了。在电子税务局的财务报表收入加上处理固定资产确定收入那一步的固定资产金额是为了申报增值税收入与汇算清缴所得税收入一致,成本加上确认收入那一步的固定资产清理确认收入时的金额是为了交了应该交的税后不额外多缴税)
老师,请问我卖二手车,收入进入固定资产清理科目,但是我的利润表里面的营业收入就没有这笔收入,增值税又申报了收入,所以导致所得税的营业收入和增值税的收入不一致,这个怎么处理
公司24年出售了一笔小汽车,开具了13%的发票,账上是做的固定资产清理,但是增值税申报的时候,是开具其他发票,给我列入了主营业务收入,结果这次汇算清缴,我的财务报表主营业务收入跟增值税报表的收入对不上,怎么处理
老师好,我想问一下公司是卖药的,但处置一台固定资产车2万元,我报增值税报表时报了2万收入交了增值税,但做账时是借:现金23000,贷:固定资产清理20353.98,应交增值税2646.02,所以没有记到收入里,导致给税局的报表增值税报表和企业所得税报表金额不一致,请问怎么处理
老师好 请教问题 2016年前企业A购买土地买价25万一亩,现在卖给企业B卖价32.5万一亩企业A和企业B各需要交多少税费? 另外企业A还付给个人居间费这个个人需要交多少税怎么算?
老师,验证打款金额贷方计什么科目
老师,一个国外客户有时候汇美元过来,有时候汇欧元过了,应收是不是最好美元设一个,欧元也设一个?
办理出口退税需法人代表提交房产证吗(居住)
采购发票要做退税的,比如7月的,我要在6月就做好勾选吗
老师,未报关样品pI上客户名称与收汇回单汇款人不一至可以吗
老师 KTV以前开发票是选择娱乐服务,现在按娱乐服务开不出发票了是什么原因?
老师 请教一下,在企业所得税的所得来源中,利息所得、租金所得、特许权使用费所得怎么是支付地不是收取地呢?
老师,我续的课为什么学不了,售后客服也没反应
老师,写白条入账风险预警的情况说明怎么写?我们公司没有这种情况,结转成都是23-24年入账的工程施工
这种不一致是正常的,因为你处置固定资产不能进入到主营业务收入里面
老师,增值税报表里面,没有专门的附表,把这两个分开吗?
这个不需要分开的
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢