同学你好 这个是公司申报
建筑劳务公司,非全日制用工在个税申报时是按工资薪金申报,还是按劳务报酬申报?
你好老师:请教一下:挂靠贵阳建筑公司的项目在异地的工程上的管理人员的工资在项目地税务局申报个所税是按工资薪金申报还是按劳务报酬申报?谢谢!
老师您好,我们是建筑劳务公司。与包工头签订劳务合同,每月工资由包工头代领,请问是否需要让他们提供工资清单,给农民工按照劳务报酬申报个税呢
挂靠建筑公司清包工劳务时 每月提供人员工资单 个税申报是由公司统一申报还是在工程所在地申报
老师,您好!建筑工程有限公司在异地申报并缴纳劳务人员个税之后,在公司注册地还用申报这些劳务人员的个税嘛
留底退申请表里的生产并销售销售额在哪里
)5日,与乙公司签订一项为期3个月的劳务合同,合同总价款为100万元,当日,收到乙公司预付合同款40万元。假定上述合同对该企业来说属于在某一时段内履行的履约义务,且履约进度能够合理确定,按照专业测量师的测量结果确定履约进度。2019年 12月31日, 经专业测量师测量后,确定该项劳务的完工程度为30%。截至2019年12月31日,甲公司为该项合同累计发生劳务成本21万元 (其中员工薪酬15万元,材料费用6万元),预计还将发生劳务成本49万元。假设不考虑增值税。(2)8日,甲公司自行建造的一座厂房领用了一批自产产品和一批外购原材料,所领用的自产产品的实际成本为8万元,市场售价为10万元,所领用原材料的实际成本为5万元,市场售价为6万元。(3)20日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价为80万元,增值税税率13%,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。
民非企业的法人垫付的日常资金挂在其他应付款,期末可以结转到非限定资产么
老师我们精神病医院有限公司,属于小型微利企业还是小微企业
老师私营医院是小微企业还是小型微利企业
甲公司有关无形资产研发资料如下: 资料一:2019年12月31日,甲公司自行研发的一项非专利技术已达到预定可使用状态,累计研究支出800万元,累计开发支出2500万元(其中符合资本化条件的支出为2000万元),所有款项银行存款结算。该技术2020年1月 1日投入使用,预计使用5 年,直线法摊销,无残值。 资料二:2023年底,经减值测试表明该非专利技术已发生减值。可收回金额为100万元。 要求:根据上述资料编制相关会计分录(单位:万元)
生产A产品耗用10 000元;车间一般性耗用1 000元;行政部门一般性耗用1 000元。9.计算并分配本月工资费用如下:A产品生产工人工资为200 000元,B产品生产工人工资为160 000元,车间主任及技术人员工资为16 000元,行政管理人员工资为100 000元。10.月末,将本月发生的制造费用360 000元分配并结转入“生产成本”账户。按生产工人工资标准分配制造费用(需写出计算过程
2×21年1月1日,甲公司发行面值[2000000元、票面利率为6%、5年期的债券。该债券的市场利率为8%,利息于每年年初支付。该做券专门用于建造一条生产线,该生产线于2×21年2月1日开始动工,2x22年3月1日完工并达到预定可使用状态,2×22年5月1日开始正式交付使用。2×21年6月1日至2×21年10月1日,由于生产线建造过程中 发生质量问题导致该生产线停工4个月。21年22年资本化金额分别是多少
建筑公司中标项目,然后新成立的子公司,子公司资质尚未取得,母公司是否可以将项目给子公司施工,即工程款发票由子公司开给发包方,材料成本发票我开子公司的
应纳税额10090需要交多少钱
现在他们在算企业所得税的时候我们提供的人员工资这一部分的成本他们不给扣除 说是我这边之前给的工资单我这边没有申报 这种情况 我该怎么跟他谈?
同学你好 补申报就可以了 扣税
但是他之前公司这边收取过个税的费用 我这边补申报会不会重复申报?
同学你好 这个不会的 重复的作废就行
补申报的话 可以补多久的?按年补申报吗?
同学你好 这个看多长时间没报了
我们是从17开始挂靠的 但是每次都有提交工资单 他们就是说一直没有申报 问题是他收了我个税 如果我这边补申报 这个个税怎么算?
同学你好 你们协商的是谁报呢
之前都是我提供工资单给他们 也没有说过申报的的问题 因为有收过个税 我这边觉得他应该是申报了的 单成本从来没有给抵扣过 今年开始跟他们算企业所得税的时候 他们说个税我们自己没申报
同学你好 那就赶紧协商 该谁报就赶紧申报
我现在意思就是如果协商 他们那边要是要求我们来申报 那我之前交的个税怎么处理呢?
他那边肯定是申报了个税 才会收取我费用的
同学你好 那这个个税金额也得协商看谁承担
就是 如果他们让我们来申报个税 那么我之前交的个税他们这边是可以退给我的 是吗?
同学你好】 对的 肯定要退