你好,结转到本年利润。
计提了坏账准备,信用减值损失要做后期的处理吗 借信用减值损失贷坏账准备
年末多计提的信用减值损失要冲回吗?借:坏账准备,贷:信用减值损失,只有看到坏账转销冲回,什么时候冲回多计提的坏账准备呢?
发生的坏账又收回,那之前计提坏账的借方信用减值损失怎么处理?
1)计提坏账准备 借:信用减值损失贷:坏账准备 相当于入费用,记入当期损益, 这个坏账准备是对应的具体的应收客户,还是按比例计提,是根据企业实际情况来,2)另外若后面客户付款了,之前也没有做坏账处理(确认坏账),那么就冲回计提对吗 借:坏账准备 贷:信用减值损失?借银行存款,贷:应收账款,3) 确实发生坏账了,就做坏账处理对吗 坏账处理:借:坏账准备,贷:应收账款?4)银行收回已经做坏账处理的,借:应收账款 贷:坏账准备 //借银行存款 贷:应收账款 这样的理解对吗?
收不回来的钱,做了信用减值损失,之前没有计提,现在一次性计提,但是账上是负数。是怎么回事呢,是不是公式错了,借:信用减值损失,贷:坏账准备,借坏账准备,贷:应收账款
24年暂估成本225000,25年调整企业所得税
老师,公司的总账和明细账每年必须打出来是吧
代缴社保需要工资流水吗,老师
老师,请问一下1-6月只申报工资,收入,成本都不填可以的吧?我看系统会提示收入成本没填。
老师,请问一下,我在6月没有近电子税务局给任何人开过发票,因为要保税了,我就近电子税务局系统统计数据尽然有一张公司开出去的二手车销售发票,?
请问无欠缴社会保险证明在哪里开具?
销项税额-进项税额-留抵税额大于等于0、还是小于等于0不用交税
老师,我是小规模,本来都是开普票的,我5月份开普票开成专票了,产生了35块钱增值税附加税,我现在申报才发现。请问这种情况怎么办?
老师,请问公司买了一些种子种苗来了普票,这个票能不能抵扣
老师,我们是建筑行业。资产负债表项目存货中包括工程施工还有原材料,还包括哪些科目?我按明细账把原材料和工程施工加起来还不够存货的金额
已经收回了,结转到本年利润的话,不是会影响损益吗?
你好 收回时 把计提 的也转回
但是老师讲的只是把发生坏账准备的做相反分录冲回,没有说把计提的也转回啊?
你好 是的讲课时一般是这样讲的
最后时统计 应计提 多少减值 ,要是多计了就冲回
最后指的什么时候?
你好 就是在期末统计就可以的