你好,结转到本年利润。
计提了坏账准备,信用减值损失要做后期的处理吗 借信用减值损失贷坏账准备
年末多计提的信用减值损失要冲回吗?借:坏账准备,贷:信用减值损失,只有看到坏账转销冲回,什么时候冲回多计提的坏账准备呢?
发生的坏账又收回,那之前计提坏账的借方信用减值损失怎么处理?
1)计提坏账准备 借:信用减值损失贷:坏账准备 相当于入费用,记入当期损益, 这个坏账准备是对应的具体的应收客户,还是按比例计提,是根据企业实际情况来,2)另外若后面客户付款了,之前也没有做坏账处理(确认坏账),那么就冲回计提对吗 借:坏账准备 贷:信用减值损失?借银行存款,贷:应收账款,3) 确实发生坏账了,就做坏账处理对吗 坏账处理:借:坏账准备,贷:应收账款?4)银行收回已经做坏账处理的,借:应收账款 贷:坏账准备 //借银行存款 贷:应收账款 这样的理解对吗?
收不回来的钱,做了信用减值损失,之前没有计提,现在一次性计提,但是账上是负数。是怎么回事呢,是不是公式错了,借:信用减值损失,贷:坏账准备,借坏账准备,贷:应收账款
老师,出口发票上有的退税有的不退税,进项发票光开了要退税的,需要怎么做分录
老师,出口退税发票,有的退税有的不退税怎么做分录
清华附中实时网课有么?
老师,好。我们公司租的办公室,送宿舍,住宿的水电费是我们自己先掏,后公司报销。像这个分录我应该怎么做,算是福利费吗?
老师,请问24年底计提年度奖金,25年5月发放的,这样汇算时要不要调增
老师,怎么查医保一整年个人 单位各缴费多少
达人不给开发票,装傻 怎么治 ?
老师你好,这个前面为什么要用账面价值
请问老师,甲方跟我们签的合同是13个点的围墙维修合同,我们只负责劳务,这样的话我们交的增值税税负率达到6%了,这是不是太高了,税务局会预警吗?
请问:2024年汇算清缴时,会计利润表中的研发费用是在管理费用下面的,在填报主表时,需要将研发费用从管理费用中拆出来,单独填报在研发费用这一栏上吗
已经收回了,结转到本年利润的话,不是会影响损益吗?
你好 收回时 把计提 的也转回
但是老师讲的只是把发生坏账准备的做相反分录冲回,没有说把计提的也转回啊?
你好 是的讲课时一般是这样讲的
最后时统计 应计提 多少减值 ,要是多计了就冲回
最后指的什么时候?
你好 就是在期末统计就可以的