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老师,新年好!请问今天发现2021年12月份的账务有点小瑕疵,能否进行修改呢?因为要修改的涉及到:营业外支出这个科目,因为12月的财务报表已经在1月份的时候上报过了

2022-02-07 15:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-07 15:10

你好,你可以在二月份调整的。

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齐红老师 解答 2022-02-07 15:10

具体的是什么业务的?

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快账用户8678 追问 2022-02-07 15:11

公司支付了一笔款出去,后来经过了解,这笔款确实是无票支出,当初入账是挂在:其他应收款这里的

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齐红老师 解答 2022-02-07 15:12

你好,借以前年度损益调整,贷其他应收款。

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快账用户8678 追问 2022-02-07 15:13

谢谢老师指导!

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齐红老师 解答 2022-02-07 15:13

不用客气,新年快乐。

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你好,你可以在二月份调整的。
2022-02-07
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
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你好,可以的,你也可以不修改2023年,直接做到2024年,用利润分配未分配利润来做,就是如果你修改2023年的话,那你2024年申报的所有的都得修改了。
2024-08-26
缴纳去年11月份的增值税时: 借:应交税金-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 补交去年11月份的预缴增值税时: 借:应交税金-预交增值税 贷:银行存款 如果申请退税被批准,获得退还的税款时: 借:银行存款 贷:应交税金-应交增值税(已交税金) 1月份进行调整时,需要根据实际情况冲减当月的增值税进项税额或销项税额。如果冲减进项税额,分录为: 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 红字 贷:原材料等(红字) 如果冲减销项税额,分录为: 借:主营业务收入(红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额) 红字
2024-01-30
老师看一圈下来,觉得没做错,是这样的,只是存在还没计提应付2427,就先付掉钱的问题
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