你好; 这个固定资产是谁买的 ? 是公司的钱买的 就不能走贷方资本公积的
固定资产没有发票,可以让评估公司给出个资产评估报告来入账吗?这样可以在税前扣除吗
投资人投入固定资产,无票以评估报告入账,一直未提过折旧,现固定资产需要报废清理,账务怎么处理,投资人的投资额会因此减少吗?
原未入账的固定资产,现根据评估报告入账, 借方:固定资产 贷方:资本公积 这样操作可以吗?
老师小规模纳税人公司,2019年根据部分发票金额入账了一些固定资产。但是后期折旧没有连续。账上固定资产和实际不符。所以又单独出了评估报告。现在我拿后来这个评估报告给重新入账固定资产的话那之前已经入过账的咋办?
老师,企业厂房一直未入账,第三方评估300万,计入固定资产,贷方挂其他应付款-股东,这样做可以么?
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
钱是老板个人付钱的
你好; 那你就走:借固定资产贷其他应付款-老板
将近5000万, 老板也不准备公司付他钱 走其他应付款, 将来通过什么方式处理?
你好 ; 挂其他应付款; 后面没有缴足资本 转到实收资本去 ;