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客户提前付的货款,还没有开发票干活,我的摘要怎么写

2022-02-09 21:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 21:48

同学你好 摘要可以写预收XX客户货款,分录: 借:银行存款 贷:预收账款/合同负债 注:执行小企业会计准则的计入预收账款,执行企业会计准则的计入合同负债

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快账用户9887 追问 2022-02-09 21:49

我可以用应收帐款?

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齐红老师 解答 2022-02-09 21:50

可以是可以,但这样应收账款会出现在贷方,在资产负债表上可能导致应收账款是负数

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快账用户9887 追问 2022-02-09 21:53

税务上允许这样操作嘛?摘要写什么

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齐红老师 解答 2022-02-09 21:55

我前面已经说过啦,摘要可以写预收XX客户货款 财务报表上应收账款出现负数税务局一般也不太会管,但这样的财务报表拿出来,显得会计很没有水平就是了

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快账用户9887 追问 2022-02-09 21:56

那我后期开发票的时候摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2022-02-09 22:01

开发票时摘要:向XX客户销售商品

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快账用户9887 追问 2022-02-09 22:02

收到钱的时候摘要怎么写

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齐红老师 解答 2022-02-09 22:11

收到预收款时前面已经写了 收到尾款时:收到XX客户尾款

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同学你好 摘要可以写预收XX客户货款,分录: 借:银行存款 贷:预收账款/合同负债 注:执行小企业会计准则的计入预收账款,执行企业会计准则的计入合同负债
2022-02-09
你好,货还没发,不应当提前开具发票的 。 已经开具了,分录是 借:应收账款,贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-12-14
同学,你好 嗯嗯,可以的,协商一致
2023-10-27
同学您好,开红字发票冲平就行,可以退款的
2023-08-10
你好!这个你开了发票,就要先确认收入了 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-07-04
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