同学你好 对公户收到的钱不一定是企业的收入,有可能是往来款项,只有满足收入条件才需要计税 当然你也必须要有足够的证据证明哪些是往来款项,如果没法证明,税务局会视作你的收入,要求你纳税 个人经营所得税一般是要下载一个个税申报客户端,在那里面申报 公司账上的钱法人可以用于公司支出,不能随意自行消费,即便消费了,在计算经营所得时,个人消费的部分也不能扣除。

企业对公户收到的所有款项都要申报缴纳个人经营所得税吗?个人经营所得税怎么申报?企业开通了企业微信收款码,法人可以直接用这个微信支配这个钱嘛?是否还需要重新缴纳个人所得税?
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
个人独资企业将缴完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人,意思是只要经营所得税交了税,这个利润就可以直接把钱转到负责人卡里是吧?账上又是怎么做分录
老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴进去有个所得税年度A申报,还有一个关联业务往来申报,这两个是都要申报吗老师,企业所得税汇算清缴A107041,第一项,符合小微企业减免所得税怎么填呢,是什么优惠政策呢,如果当年就是亏损的,这个小微企业政策怎么填呢
老师,2025年1月工资代扣代缴个税8元,此员工无专项附加扣除,这样需要做个税汇算清缴吗?
请问老师,我们有一辆车,原值22万,截止到23年只折旧了13.6万,到现在也没有再折旧,这月又卖出去了,现在做固定资产处理,需要不以前年度的折旧吗?
老师好,开租车费税收大类开什么呢
协会,支付了管理费用3000元,月末结转非限定性净资产为-3500元对吗
老师,我上月确认一笔无票收入和结转对应的成本,都做在同一个分录上,这个月我开出发票了,我要怎么做分录?能不能只红冲无票收入,不红冲上月结转的成本?
个税管发来未汇算清缴的员工名单,都是要退税的,这个可以不处理放弃退税吗
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
老师,有一个专门的企业微信收款码用于收款,这是连接了对公户的,这个账户就是只有企业的收入进账,所以要全部缴纳个税是不?法人也是直接用这个账户支出没问题的吧
你公司是个体户或者合伙企业吧? 个体户和合伙企业是缴纳经营所得个税,其收入可以减去成本费用后的净额作为纳税基数。 比如你收入100万,不是说直接用100万乘以税率,而是可以用100万减去相关的成本费用(比如60万)后的40万去乘以税率。 而法人用这100万去消费,如果是自己去旅游消费了5万,那么这5万是不能抵扣100万的,如果法人是花5万装修了办公室,那么这5万可以从100万里扣减