同学你好 对公户收到的钱不一定是企业的收入,有可能是往来款项,只有满足收入条件才需要计税 当然你也必须要有足够的证据证明哪些是往来款项,如果没法证明,税务局会视作你的收入,要求你纳税 个人经营所得税一般是要下载一个个税申报客户端,在那里面申报 公司账上的钱法人可以用于公司支出,不能随意自行消费,即便消费了,在计算经营所得时,个人消费的部分也不能扣除。

企业对公户收到的所有款项都要申报缴纳个人经营所得税吗?个人经营所得税怎么申报?企业开通了企业微信收款码,法人可以直接用这个微信支配这个钱嘛?是否还需要重新缴纳个人所得税?
小规模,自然人独资企业,去年开了普通发票,去年缴纳了税款,今年这笔发票需要红冲,但是去年缴纳了个人经营所得,今年红冲这笔钱能退回来吗?今年没有开过发票,需要更正21年的个人经营所得吗还是只能申报在22年的个人经营所得
自然人A和法人企业B注册成立了有限合伙企业C,以有限合伙企业C对外一投资公司分回的股息红利,是自然人A按按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税,法人企业B申报缴纳企业所得税?是由合伙企业的合伙人各自申报缴纳税款,还是合伙企业代为申报扣缴?如果法人企业B要将分得的这笔红利分配给股东,B企业的股东还要按“股息红利所得”申报缴纳个人所得税?
个人独资企业将缴完经营所得个税后的利润通过对公账户打给个人独资企业的负责人,意思是只要经营所得税交了税,这个利润就可以直接把钱转到负责人卡里是吧?账上又是怎么做分录
老师,小规模纳税人企业所得税汇算清缴进去有个所得税年度A申报,还有一个关联业务往来申报,这两个是都要申报吗老师,企业所得税汇算清缴A107041,第一项,符合小微企业减免所得税怎么填呢,是什么优惠政策呢,如果当年就是亏损的,这个小微企业政策怎么填呢
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
求问。假如月薪工资6500,5.1-5.5法定放假,5.6-5.8正常上班,5.9补班,5.10周日放假,5.11上班。那这个月工资怎么算呢?工资计算方式是月薪除以21.75乘以天数。 5月份的天数算多少天
老师,成本200,除去13点的税和28个点的利润,售价应该定多少,怎么算
老师好,我这有一张2024年供应商开来的发票4.7万,当年一至未做帐,也未付款,2026年经协调付供应商4.2万,问,这种情况,我怎么处理
老师开局专票时地址电话开户行账号没有填写。请问这张发票合规吗?对方用这个理由不给我司结款。但是我司本月没有红冲额度了,发票提额度也限制了!
老师,建筑业开增定费,为什么开不了,选不了是什么意思
老师,工商公示里面,社保实际缴纳金额,这个是统计什么期间的
老师,有一个专门的企业微信收款码用于收款,这是连接了对公户的,这个账户就是只有企业的收入进账,所以要全部缴纳个税是不?法人也是直接用这个账户支出没问题的吧
你公司是个体户或者合伙企业吧? 个体户和合伙企业是缴纳经营所得个税,其收入可以减去成本费用后的净额作为纳税基数。 比如你收入100万,不是说直接用100万乘以税率,而是可以用100万减去相关的成本费用(比如60万)后的40万去乘以税率。 而法人用这100万去消费,如果是自己去旅游消费了5万,那么这5万是不能抵扣100万的,如果法人是花5万装修了办公室,那么这5万可以从100万里扣减