你好,很高兴为你解答,需要收回的

老师你好,采购退货时销售方开红字发票,然后采购方不再买这家的货了,所以销售方也不会再开发票了,那么原先开那张正数发票采购方要收回给销售方吗
老师,购买方已抵扣,需要退货,我是购买方,然后我开了红字信息表,现在是不是只要把红字信息表给销售方,销售方,自己下载红字信息表,开红字发票就可以是吗?那我购买方还需要做什么 吗?
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
老师 专票跨月了 ,没认证 。销售方开红字信息表,还用收会原来的正数发票吗?应该不用了吧,销售方开红字信息表后再开一份负数发票。负数发票要给两份给购买方是吧。
如果销售方给购买方开具发票,次月购买方已经抵扣认证过了,但是购买方才发现,那销售方是不是要根据对方提供的红字发票信息也要进行红冲,然后再开具正确的发票啊?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
我打错字了,是采购方要退给销售方吗,为啥要退回啊,退回后采购方原先采购那笔货用什么做账
就是发票退回后,原先采购那笔用什么附件做账,为啥要退回呢
货物退回 说明交易取消了 发票自然是退回的 对方可以给你们一个复印件作为之前的附件 自己再写一个说明
红字发票销货方要给我一张发票联原件吗
红字发票不需要,就把以前的蓝字发票复印一份给你找过去
红字发票销货方不需要给采购方吗?那么拿什么附件做账(采购退货)
退货不需要发票,作为附件的,你自己写一个说明就可以了
红字发票信息表可以给你们,如果是专票的话,普票的话,退货不需要凭证
那作为销货方的话,销货和销货退回时附件需要发票做账吗
销货方的话 发票也需要单独装订的 红字发票对应的蓝字发票
销货方做账用记账联原件做账还是复印件?
销货和销货退回时
使用发票的复印件做账 原件单独装订
老师你好,比如采购退货,进项税额转出,那么对应的这次进项税也要认证是吧
这笔进项税
只要是蓝字发票 要认证呢