你好,你这个属于兼营业务,能分开核算的按照不同的税率开具发票,不能分开的要从高适用税率,您能分开就分别开具发票即可
单位是生产水稳,生产出来送到工地,然后摊铺,单位可以开13材料发票,也可以开工程发票9%,对方要工程我们就开工程,对公司要材料,我们就开材料,那我做账的时候成本要怎么设置,收入要区分九个点和十三个点?
单位生产水稳,生产好了以后单位找车子送到工地,然后机械摊铺,如果客户要签定九个点的合同就开就开九个点的发票,如果客户签订十三个点就开十三个点的发票,那我这个属于混合经营还是兼营?
单位生产水稳,生产好了以后单位找车子送到工地,然后机械摊铺,如果客户要签定九个点的合同就开就开九个点的发票,如果客户签订十三个点就开十三个点的发票,那我这个属于混合经营还是兼营?
单位可以可以九个点发票,也可以开十三个点的发票,单位属于什么混合经营还是兼营,我们单位九个点工程发票都是一天就干完了,就是做水稳、沥青砼摊铺,那我做的时候还需要按项目分,要按每个项目分一年都要几百个项目
单位是生产水稳并且摊铺的,单位签订十三个点发票就开具十三个点的发票,单位签订水稳摊铺工程包工包料,那我们就根据包工包料开具水稳摊铺工程发票,基本都是水稳工程发票,水稳工程一年有一两百个,水稳工程一天就可以完成一个项目,那我工程施工成本科目需要按项目一个一个分?
老师,我公司是小规模(按季申报),开了跨区域涉税发票,需要预缴哪些税
老师,这个题我不明白是为什么错
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评看以前软件设置收入和成本设置了分项目核算,应付账款和应收就没有分项目核算,没有分项目核算,是不是其实收入,成本,应收和应付在软件里面都可以分项目核算呢?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师报销款,外账会计怎么做的发放工资凭证
也不用交进项税是什么意思?
老师,进项税额转出不是可以作为成本吗?购进时取得专票做账:借:库存商品 100万 借:应交税费-应交增值税(进项税额)13万 贷:银行存款 113万。 进项税额不能抵扣转出做账:借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13万 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 13万 月底结转成本做账:借:主营业务成本 100万 贷:库存商品 100万 请问转出13万的税额不是可以作为成本吗?应该怎么做账呢?
老师,答案部分的第2点 本月基本生产车间制造费用计算出来的那个6万,看不懂那个式子
老师,有中级职称去企业 别人会高看你一眼吗
A商家在网上搞了一个活动,就是客户如果在15日下两单就给予15块钱的优惠券,这个15块钱的优惠券在客户下第一个订单的时候就可以使用,但是客户如果没有在15日內下第二个订单,那这15元的优惠券将自动返还给商家,22年5月12日客户B在A那里买了88元的商品,使用优惠券后的价格是73元,这时A商家怎么做账?22年5月15日客户B又下单了价格9.9元的商品,此时A怎么做账?如果B在使用优惠券15元后15日內没有在下第二个订单,此时A商家应该怎么做账?正好学到收入这章,想到我之前在网上碰到了这样一个案例,请指教
买东西开专票百分之13,他收我百分之10,这个他收我的价格怎么算他能不能合上,我想和他讲到百分之9怎么和他说
一张发票上可以开十三个点和九个点?
您好,可以的,多个税可以开在一张发票上,这个没有关系的
开的都是九个点的发票 有工程收入有机械费,那主营业务收入我要区分开来?
你好这个只能和业务确认,把金额开在一起了,建议您后期要求业务把金额分出开,同样开在一张票上,或者直接在备注里写明