你好 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
老师您好!公司为员工支付的工伤医药费应该怎么做账?计入职工福利费吗?谢谢!
员工防暑药品,医药费怎么做分录和报税?
员工的医药费,怎么做分录?谢谢
老师,员工报销的医药费怎么做分录
工伤发放的医药费怎么发放给员工,如何作分录,医药费由员工先行垫付
以前年度的只修改年度的财务报表可以吧???@郭老师
老师,由于客户一直没付钱,收取了滞纳金,要怎么开发票呀?
请问老师,贸易公司,出口的货物应该返回中国,但是无法返回,现在荷兰海关那边让我们上游交罚金,但是这个罚金应该我们转给上游。像这个情况上游是不是应该给我们开发票呢,因为上游不给我们开票,50万呢不开票不知道怎么做账
4月成立的公司,目前没有员工,个人所得税可以暂时不报吗
请问,我们公司在京东平台销售产品,产品价格是100元,实际京东给我们结算是98,抵扣券2元(该抵扣券我们需要给京东开发票),此业务的会计分录怎么做呢
老师您好,我公司跟别的公司签订了一份技术委托开发合同,金额大概200万元,直接做费用还是做成项目成本比较合适呢?谢谢老师
你好老师,怎么从应收应付上看出来是欠票还是欠款
我公司供应政府采购材料,因多方原因被审计掉的核减金额,不开负数发票,计入营业外支出,这一块汇算清缴调增吗
老师请问一下,差旅费报多了3元,次月退回是不是:借银行存款3,贷管理费用-3
老师好,在政务服务网 上变更地址的话 填写基本信息 里面有个 地址 这是填什么地址
老师应该是管理费用~福利费 贷银行存款吧!
你这个医药费没有通过应付职工薪酬,不是标准的账务处理的
我之前也是这么认为的但是后来有一个老师跟我说计提福利费是贷方应付职工薪酬福利费。因为之前很多企业都是计提了但是实际他都没有发生所得税先他也扣除了。所以后来吧就是说实际发生了才允许扣除。向您做的那个分录那那就是明显冲以前计提的余额的分录,现在发生了就是直接计入管理费用福利费贷银行存款
你这个不是标准的账务处理的