你好,建议你还是按时间分开来,你看下原始凭证的时间。

老师好!请问进销存明细账的日期是和记账凭证一致还是按照实际的入库日期填写?目前进销存是手工记账,一般月底才汇总做记账凭证,比实际入库时间延后
请教老师,记账凭证的日期是哪天填写的记账凭证就把日期填哪天吗?我们公司也许很少,每次月末最后一天把这个月的账登上就来得及,我可以把记账凭证的日期都填月末最后一天吗?
老师,次月初一次性做上月的账,那记账凭证日期是按经费支出时期填写,还是说可以直接统一填写31号的?
老师,记账凭证的日期是按照发生业务的日期填写吗?是不是每发生一笔业务就做一次记账凭证,还是留到月底或者月头一起做
老师就是员工自己垫付购买医院需要的小件各种东西,写到了一张纸上比如绿萝69元,没有发票,只有淘宝订单,然后医院老板直接转钱给员工了怎么记账啊2还有老师报销日期是4月3号但是员工买东西比如绿萝是3月11号买的我可以按报销单填记账凭证吗在填写现金日记账,现金日记账的日期我可以写绿萝3月11日的吗不行报销时候的日期
老师好 要红冲 24年的发票 对方抵税了 我这边直接红冲还是 要对方写个情况说明吧 为什么要红冲
老师 请教几个问题 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
大酒店需要在门口焊个大棚 购买大棚钢结构料的钱和人工费 应该放在什么科目
老师 像生产部门领东西出去 是生产成本 研发部门领东西出去是研发部门 那像我们综合部和销售部门领东西出去是对应什么科目呢
不抵扣进项税 咋做分录
老师好,请问我们公司向供货商采买5000万设备,然后设备抵押给融资租赁公司,租赁公司贷款给我们3000万元,直接付给了供货商,后面我们每个月付给租赁公司50万元,请问账务处理怎么做,我们是小企业会计准则
老师 先确认了未开票收入和销项税,后开发票,开票的咋入账?
请问房产发票认证的税额是否可以用来出口退税?
全年年终奖个税税率 几个档告知一下。
对公贴现资料清单: 1.公司章程(首页公章,多页骑缝章) 2.24年度-25年年财务报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 3.24-25年纳税申报表(首页盖公章,多页盖骑缝章) 4.近三个月其他行资金流水(首页公章,多页骑缝章) 5.贸易订单、销售合同(前三大上下游:首页盖公章,多页盖骑缝章) 6.对应发票(盖公章) (想问下第2和第3点在电子税务局可以下载出来是吗?财务报表是汇算清缴后的报表打印出来的是吗?如果是,现在是26年2月3号25年的汇算清缴还没做,要怎么提供?)
可是,一个月的收入,我是打算和在一起做一笔记账分录,那这个收入分录的填写日期应该就是31号的,对吗?
你好,写最后一笔发生的时间,你看下最后一笔业务是几月份。
记账凭证的顺序是收入,支出,成本…那收入最后一笔是1月31日,可是支出都是在1月31号前的,那这个填写日期,不就乱了吗?
这种不太合理吧?你们的日记账怎么出?
日记账是出纳按每天实际发生日期填写的。我这里只做记账凭证的录入。我收入的分录没有按每天做,只是到31号一次性做一笔。那我支出的记账凭证日期能不能也写31号,摘要里写明实际发生的日期?
日记账根据记账凭证来登记的。
这么乱,他怎么登记
现金日记账,出纳每天根据业务的经济发生情况登记,然后月初一次性把上月的经费支出凭证和收入给我。那这样,我怎么做账合适?
你好,你先整理一下凭证的时间,按照顺序来做,时间都写1月31号。
同一类的经济业务可以做一笔分录吗?然后摘要里写明具体日期。
可以的,可以这么做的。
老师,银行存款支付采购一笔货物,而且还有运费。同一张记账凭证分录可不可以这样做:借:库存商品 借:销售费用-运输费 贷:银行存款
一块做库存商品 属于成本
但是他们入库时,没有把这个运输费分摊到货物的单价里,怎么办。
现在还能修改的吗 你销售了吗
不好修改,不清楚销售了没。因为入库的时候,他们都是按采购清单入库的,平时实际支付金额,他们也不清楚。
那就别动了就这么做
借:库存商品 借:销售费用-运输费 贷:银行存款,这样对吗?另外,付款产生的手续费,是不是也可以一起做,借:库存商品 借:销售费用-运输费 借:财务费用-手续费 贷:银行存款
可以的 可以这么做的