你好同学,是系统自动带出来的,根据你填报的所有相关表格系统自动带出来的。

《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)。是不是现在的表四
我想问下,报增值税的。《增值税纳税申报表》附列资料(三) (服务、不动产和无形资产扣除项目明细) 数额是怎么计算的,但是我报的时候是系统自动带出来的,需要修改吗?
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细,这张表是营改增纳税人销售了不动产或无形资产才要填的吗?
增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)附列资料(一)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)第8栏的不含税销售额和《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》中的“第1项”—“本期数”—“服务、不动产和无形资产不一致怎么办
老师,在填增值税纳税申报表(三)的时候,也就是服务、不动产和无形资产扣除项目明细,本月有不动产的进项税额5779.82,怎么不填列呢?
老师你好,问下公司付外面汽车维修怎么走账好,车子不是公司的
老师,我这个月算个税,出来这个提示,是什么意思
茶几1500,办公桌2760是直接入费用还是固定资产呢
新成立的公司,11月做的税费种认定,12月才可以报个税,那我10月份的工资可以从公司账面上发吗?前面的报不了税怎么办?怎么做账?老师
老师 生产型企业 开具出口发票 备注栏 目的地错了 需要冲红重新开具吗 ?
开普票需要选择1%的税率吗
老师,请问一个问题,我们公司有跟其他公司合作,其中有返点给我们公司,但返点是走私账转,现在换从对方公转私到我们私人账号可否这样操作?不可以理由是什么呢?会出现啥风险
个体户查账征收是在哪里申报税费呢?
老师,增值税几附加税费申报表里期初未缴税额哪里来的
老师,我一家公司要从11月中旬变更主体,那我12月报之前的收入有关系吗,应该没关系的吧?只是主体变更了,业务还是原来的业务金额对不?
那我不需要修改附列三对吗
就直接保存吗
对的,如果检查其他报表填的数据没有问题,可以直接保存
因为我主表就对了下收入,进销项那些,没有填别的数了
好的哦谢谢哈
不客气,希望对你能有帮助
那税额抵减情况是怎么看呢
哪个表的税额抵减
增值税的附表四
那个表需要自己手工填报,你们有相应的递减项目填上就行,没有就不用填报
什么时候才需要填的呢
好的哦谢谢
有相关业务或者相关项目就需要填报,比如第一个是税控系统如果本期支付过税控系统维护费就可以填到这里
那个期末留抵意思是上期报税的进项大于销项的意思吗
对,是您理解的这个意思
税控系统维护费是百旺或者航天那种吗
对,税控系统设备维护费,一般一年一次
好的谢谢哈
没有问题了
不客气,如果有帮到您麻烦对我的回答坐下评价谢谢