学员您好,是这样子的 主营业务成本发生时,是在借方的发生额 结转到本年利润时,主营业务成本从借方结转到贷方,本年利润相应地就在借方了 借:本年利润 贷:主营业务成本 这样做之后,主营业务成本期末结平了
老师你好请问你结转销售成本到本年利润,不是借记本年利润 贷记销售成本,成本,费用类账户结转(减少),不是记贷方?成本结转到本年利润,本年利润应该减少了呀!为何本年利润又记在了贷方
老师,买原材料,肯定先借原材料,进项税,贷:应付或者银行存款 月末在结转成本,借主营业务成本 贷原材料把 再把成本结转到本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本
老师你好,主营业务成本结转到本年利润,为什么本年利润在借方
老师你好,我上一年度有一笔主营业务收入结转本年利润时,借贷方做反了从贷方结转到本年利润了,(错误凭证:借:本年利润,贷:主营业务收入)我这个跨年应该怎么调整呢。
你好,需要结转损益 借主营业务收入 贷本年利润 借本年利润 贷主营业务成本 对应课程不知道结转,什么意思什么时候做
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师好,我刚去一家公司,它现在是小规模,24年12月之前是个体,今天报年报我发现它19年到23年的年报都没有报,现在报有没有影响? 另外它的个体的时候每年都有销项但都在免税额度内没交过税,这种情况下19年到23年的年报都按0申报可以吗?因为现在的界面点进去19年到23年都是小规模的界面,该怎么填写呢?
老师,其余编制现金流量表一般是直接法吗?有没有人用间接法的?上市公司业务量那么多。直接法做得完吗?
小微企业A104000Q期间费用明细表可以不填吗
您好,老师,我在快账上见账套,账套名称是什么?
现金折扣和商业折扣的区别
你好,老师,想问过问题,预付账款发票没办法取得了,这个账怎么做平