你好!到二月份就可以,但是费用要按月份确认,比如说一月份的费用在一月份确认,只不过支付在二月份
我是2月份预付物流公司5万块钱的预付账款 做2月份账的时候是按照预付款做的 然后后来这个钱就当成了2月份的房租三万和实际的运输费两万 对方给开发票也是开了3万的仓储费2万的运输费 现在我不知道这个3万块的仓储费需要计提到3月份的费用里去吗 还需要单独在计提一下吗 3月份对方给我开发票之后 我收到之后已经冲减预付款了
老师,我公司付原料运费给个人司机(这些司机不是哪家公司的),现需要一个物流公司给开发票,不是当月开票,是以后会开,现在当时应该如何账务处理,付钱时,当月没开票?
老师你好,我们是工业企业,每个月运输货物产生的运输费在五万左右,以前司机开不出发票都没有做账。今年2月司机补开了去年的发票。请问是调整去年的账,还是直接做到当月的销售费用里?是否要涉及到调整所得税?
老师好,我们是一家物流运输公司,给司机结算运费的时候会有一些尾款到下月结,比如,1月司机的尾款运费我会在2月结算,那2月支付司机的钱,是做账到1月还是做到2月里?做的是内账
老师好,我们是一家物流运输公司,给司机结算运费的时候会有一些尾款到下月结,比如,1月司机的尾款运费我会在2月结算,那2月支付司机的钱,是做账到1月还是做到2月里?做的是内账
增值税应税行为有什么?
今年计入未分配利润入账的(管理费用-折旧费),汇算清缴填在哪个表里?哪行呀
分包方让我们代采材料 把钱从个人转到公司账上 然后我们购买材料 这部分发票我们能用吧
老师请问,24年的账有未结转损益就结账了,导致报表试算不平衡,现在是要返结转到24年去结转损益吗,那报表是不是都要更改了
老师我们公司是建筑工程分公司,现在公司要注销了,但是未分配利润金额比较大,而且还有成本沐没结转,未分配利润和成本数据差不多,为什么会成本这么多呢?因为之前我利润做的太高了,其实我应该要多结转一些成本?现在要如何处理这二个数据?
托育机构政府拨的款项 但是文件有规定科目 这个科目我是收到他们的款项做他们规定的收入还是我们收孩子的费用做这个科目 不太明白?
和别人的借款当年 要还么
老师,公司租房用于办公及仓库,但又有一家公司跟我们租了一部分去,请问房东怎么给我们开租金发票?我们怎么给那家公司开发票
你好,老师,员工工资6000,扣完社保个人部分是5500多,都超了5000。个税是根据6000基数缴纳,还是5500多基数缴纳
小微企业确认条件有哪些,享受什么税收优惠政策呢?
如果这样分开2个月做账的话,我1月份完整的收支情况不也就分开了么?就不能很好的提现我1月的利润情况了吧?
你好,做账要按权责发生制,一月份产生的费用,二月份支付费用还是要放在一月份的
我们是这样的,比如一月份我们给客户提供运输服务,当月我们是不知道客户该给我们多少钱的,要等客户2月份把账核对出来后我们才知道运费总金额,同样的道理,我们一月会先给司机一部分工资,剩下的工资,要等客户和我们核对完运费后才知道司机的绩效工资,这样一来,等于说司机的工资1月发一部分,2月发绩效,工资就分开在了2个月,我想问下,2月发绩效后要不要做到一月份的账?
还有,客户给我们结算运费,一月份我们提供的运输服务,2月份和我们结算运费,做账到2月份么?
老师休息了么
你好美,一趟的运费没有结算单吗?无法准确算出来吗?
是的,因为物流运输单子特别多,所以客户都是2月核对一月的账,我们也是等他们核对出来狗才知道金额,平时也就是一个大概的标准
你好,按权责发生制的话,可以先暂估然后下个月按实行情况调整差额