你好; 是的。 要结转到利润分配去 ; 你们这个到时会影响报表勾稽的 ;
我11月用了以前年度损益调整科目,结转到利润分配--未分配利润,资产负债表跟利润表勾稽关系不对,差额就是调整金额,要怎么调整,12月份申报年度财报有没有影响
请问老师,以前年度损益调整(企业所得税退税款)这个科目结转是不是不能结转到本年利润,这个科目,影响当年损益,应该直接结转到利润分配-未分配利润这个科目下,这样资产负债表跟利润表的勾稽关系才相等。
老师,想问下以前年度损益调整科目月底结转,应该结转至利润分配-未分配利润,还是结转本年利润科目,这个怎么区分?
所得税汇算,因为没有以前年度损益调整科目,直接,借,利润分配-未分配利润,贷,应交税费-企业所得税,但是影响了资产负债表和利润表的勾稽关系,这个问题大不大
以前年度调整损益这个科目,因为我有销项进项没有结转我结转到以前年度损益,资产负债表的未分配,利润就会减少,像税费类科目不是不影响未分配利润吗?怎么会导致未分配利润减少呢?
老师,从租计征交房产税,计税依据是按年的租金收入吗?
作为商贸行业的企业,为什么公司要把入库之前的商品发生的运费、装卸费、管理费等费用加到该批货的商品成本去呢?
做内账的 收到赠品:是做了借库存商品 贷营业外收入 结转:借营业外收入 贷 本年利润 现在要把部分赠品做成营业外成本 怎么
分录情况,不太懂,帮我看看有没有错
请问老师,过半数和1/2以上有什么区别
厂房租赁,要对方开票,税额有哪些
管理费用-开办费,可以税前全额扣除吗?
提单多柜合并出一票,报关单一票一柜申报,是否可以?
老师,早上好,请问一下,总收入同比是(本期减上期)除本期,净利润同比是(本期减上期)除上期,不理解的是为啥净利润是除上期,而不是除本期
请问下固定资产入账价值是有多少金额范围标准吗?我们工程部购买了变频电源1000W,2台,金额共4700,请问是要进固定资料,还是进入工程费用
我这笔款是在8月收到,我要反结账到8月,重新结转,是吗。
你好; 也可以的。 如果能在21年去处理最好 ;或者是在22年去处理
21年处理的话,反结账到8月,在一个月一个月结账,这样比较麻烦,不处理我21的利润总额就少了,报表不好看。
你好; 可以的。 那你就 要么反结账去改 要么就是等着22年一起来处理 走以前年度损益调整科目处理
请问,反结账是从12月一直反结账到8月吗
你好;是的。 是的 。 如果你要反结账的话 就是 到8月去