您好, 。您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
商贸企业购入包装物未付款如何做分录
商贸商品流通企业收入成本如何核算,分别怎么做分录
商贸企业赚取差价的收入如何做分录
我公司为客户提供代购服务赚取差价,该业务如何编制会计分录
老板租了一个几千万的商场,招商入驻,赚取差价,如何做账?
老师,我们厂有门卫70岁了,发工资可以按公户发,个税也是正常工资薪金扣吗
老师,在企业所得税更正申报中调增0.1元,应该填A105000纳税调整项目明细表中第30行,调整金额这一栏填0.1元,怎么填不进不呀
请教老师:上个月月底时收到客户支付的咨询费,由于出纳比较忙,本月初才有空去银行存入对公账户,但这笔业务在上月底已经核算,这样可行吗?谢谢
老师,我们给车维修,开进来的电子普通发票,我们是一般纳税人,怎么做账?
老师你好:就是5月的银行款有两笔未做,月底的.6月做账,银行账怎么做,把五月回单打出来直接做,还是怎么处理?
印花税申报时,应税凭证数量如何填写,商贸企业,实际大部分都是没有签订合同的,销售出去的大部分都是个人,没有合同
老师好,有家公司他没有水资源用量,我公司有,两家公司签订了协议,我们出售他们水用量,他们打款到我公司,那我这边做帐是入营业外收入是吗?
日本冬青是一种树,属于农产品还是林产品?
老师你好。请问收到代帐费有26年的怎么做分录
老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?
可以借其他应付款,带主营业务收入,应交增值税吗?
您好。您好。正确的科目是应收账款。
收款时是借银行存款,贷其他应付款,付款时是借其他应付款贷银行存款,后期确定收入证明该如何处理?
您好,借应收账款贷主营业务收入应交税费,应交增值税。
其他应付款如何平账呢?
记错的红冲吧。销售商品用应收账款科目。