借主营业务收入应交税费 贷银行存款。

老师你好,我们公司卖了一台设备给客户,客户支付了设备款的50%,设备也安装好了,但是,客户不满意,要求退货退款,后面沟通,只需要退回收到款项的80%(即设备款50的80%)给客户即可,扣了那20%的理由是设备的折旧费已经人工劳务费(因为设备客户已用,且设备是我们公司人工上门安装的)。那这20%不需要退回给客户的款项,怎么入账呢?是入营业外收入还是?
老师,卖给客户产品连同包装一起收入,客户退回包装物给客户付款,进入哪个科目
发生安装费算什么科目呢?就是公司是生产母线设备,客户来卖了这个设备 签订了合同 所以也包含了给客户安装 这个外账的话算什么科目 记入销售费用——安装费 还是 记入 制造费用——安装费
老师,装修公司帮客户代付物业费,我们赠送了客户一部分物业费,客户还有点自己没有交完的物业费,就把这部分钱转给我们一起付款,这部分计入项目成本还是计入损益其他费用呢
公司生产的产品属于综合资源利用型享受即征即退,我想请教一下,公司外边购买和自制的用于产成品包装的包装物托盘不随同产成品销售,公司只是收取客户押金,客户用完托盘后需要退回给公司,公司退回押金给客户,如果客户退不了托盘就要赔偿,赔偿金额高于托盘购买价,价值从押金里面抵扣,赔偿金额客户要我们开具销售发票,开具的托盘销售属于综合资源利用享受增值税即征即退吗?是属于一般货物销售还是即征即退销售?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税。
您好老师,土地使用税开始缴费时间就是土地出让合同买下次月开始,结束时间那个条件
小微企业资产5000万/营业利润300万
#提问#子公司和母公司之间,母公司的盈利比较好,利润多,怎么通过合法途径,把母公司的款转入子公司呢?
老师,我想问下,长期股权投资里,新准则下,非同控的审法评费是计入初始投资成本吗?
请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
#提问#老师,您好!如果分公司的员工底薪在分公司发,但是提成通过总公司发,在总公司报个税,这种做法是否可行?
老师增值税一般纳税人进销项用为用结转呢,
销售时货和包装物都一起收款了,现在退回来了包装袋,我方付了包装袋款,
前面收款时记收入了,退款时就冲收入。
分录,就是上面写给你的分录。
老师,包装物退回来要入库?
您好。。需要入 按您出库时相反处理。
冲收入不用反应有关客户那边的分录?
就是说你原来收入时相反的分录。
对方的分录不在你的帐上体现。
嗯好的谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!