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老师我想问下暂估入库具体要怎么做账,结余的成本怎么计算?

2022-02-11 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-11 18:06

材料暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 结账成本 借:其他业务成本 贷:原材料 下月初 借:原材料 红字 贷:应付账款-暂估应付款 红字 收到发票 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 调增结转成本 借:其他业务成本 差额 贷:原材料 差额 条件结转成本 借:其他业务成本 红字差额 贷:原材料 红字差额

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:18

汽的暂估入库

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:19

同学你好什么意思您说的

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:27

是汽车的暂估入库

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:27

嗯那这样的话就是库存商品

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:33

那库存怎么核对呢?

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:38

把暂估的冲掉不就相当于没了吗,然后按照正确的入库,这样都是正确的数就可以盘点核对了

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:41

那暂估的销售了怎么冲呢

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:42

同学你看我上表给你发的分录,全部都有,结转销售成本也是红冲,然后做正确的分录金额

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:51

暂估的汽车也要入库吗

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:53

你们是销售汽车吗?还是把汽车做固定资产用

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快账用户2589 追问 2022-02-11 18:56

销售汽车

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齐红老师 解答 2022-02-11 18:58

对,那就得按库存商品入库

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材料暂估入账 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付款 结账成本 借:其他业务成本 贷:原材料 下月初 借:原材料 红字 贷:应付账款-暂估应付款 红字 收到发票 借:原材料 应交税金-应交增值税(进项税) 贷:应付账款 调增结转成本 借:其他业务成本 差额 贷:原材料 差额 条件结转成本 借:其他业务成本 红字差额 贷:原材料 红字差额
2022-02-11
你好!发票未到:暂估入库(出口) 发票已到,正常入库(出口)
2020-09-07
你好 先红冲暂估的 再做 借库存商品贷银行存款等
2020-01-10
同学好 结转成本就按暂估值结转即可
2021-09-21
你好,你全部销售出去了吗?暂估的这些。
2021-07-14
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