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每月的抵扣联发票已经整理到了一起,我想问下,这些抵扣联的清单需要折角装订吗? 我看了以前的会计装订的账簿,是对折不折角直接装订的,这样多张清单,只能看到外面的清单,里面的是看不到了,我想问下,这样是对的吗? 发票联是经常要用,会折角的,但是折扣联需要吗?

2022-02-12 09:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-12 09:54

你好,都可以的。 这个没有规定的。

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快账用户8706 追问 2022-02-12 10:04

好的,除了认证统计表、抵扣明细清单和抵扣联发票,当月有旅客运输税费抵扣的,需要自己做旅客相关明细一起放进去装订吗?

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:09

你好,对的是的,你可以复印一个发票。

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快账用户8706 追问 2022-02-12 10:22

这个票是动车票,很多张,这要怎么复印呀,我自己做一个人员车票相关清单,可以嘛

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:26

你好,你一个月需要抵扣的,复印到一个A4纸张就可以的,可以多张。

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:26

可以的,可以这么做的。

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快账用户8706 追问 2022-02-12 10:49

好的,谢谢老师。

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齐红老师 解答 2022-02-12 10:55

不用客气,工作愉快。

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你好,都可以的。 这个没有规定的。
2022-02-12
同学你好 可以看到清单呀 你字在外面就可以了
2023-03-17
开发票必须和合同内容对上一样。
2024-03-19
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
你好,你要一次抵扣的话,当年买来的就得一次抵扣,剩余的没法分开来抵扣。你今年抵扣税法上亏损10万,然后再明年开始,每年你都需要纳税调增的。因为你账上还需要按月折旧 可以 保险做管理费用,保险车船税做税金及附加 第一联拿来做账。 第二联是抵扣联,你这个自己留存好了。
2024-09-29
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