应该是支付的其他经营活动有关的现金。退回就冲

你好,请问发工资的时候多扣了员工的个税,需要退还这笔给员工,请问分录可以这样做吗? 发放工资时 借:应付工资 贷:其他应收款-社保公积金, 应交个税 银行存款 其他应付款—员工(多扣的个税) 实际付给员工时 借:其他应付款-员工(多扣的个税) 贷:现金
#提问# 老师,收到社保局给的生育津贴 到时候给员工现金流是收到与其他经营活动有关的现金,还是支付与职工及为职工支付的现金负数啊?
请问老师,我公司支付给员工的工伤款5万,借:其他应收款 贷:银行存款。现金流计入“支付给员工以及为职工支付的现金”么? 员工实际发生了4.5万,给公司退5000元的时候。借:银行存款 贷:其他应收款。现金流计入哪?收到的其他?还是冲“支付给职工以及为职工支付的现金”
别的公司代垫我公司员工工资,后期我公司支付给该公司,现金流量怎么选,应该是支付给职工以及为职工支付的现金还是支付其他与经营活动有关的现金?
计提是应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷其他应付公积金中心 支付的时候又做了应付职工薪酬-公积金 其他应收款-员工 贷银行存款 现在导致其他应收款员工是在借方怎么处理
公司一楼充电桩收入写营业外收入还是啥?科目写啥归属部门属于啥
成本核算的分步法是怎么计算?
这个月的社保未申报,不可以做减员登记吗?
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
也就是说,这支出的5万和退回的5千全计入“支付的其他”?可是我明明知道这笔钱是用给员工了啊?为什么还要计入支付的其他?
那个是工资和福利,这个是其他的
那如果把这个工伤款变成职工福利费,支付的时候是计入“支付给职工”;那退回的5000远,借银行存款贷其他应收款。是计入“收到的其他”还是冲“支付给职工”?
是的,就是那个意思的哈
?老师,我是问退回的5000元现金流放到哪?
就是冲“支付给职工”
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复