应该是支付的其他经营活动有关的现金。退回就冲
外账不做了,都需要外账公司给提供哪些资料给公司
老师 ,就是我们是制造业 然后前期没有库管 也不知道 领用了什么材料,结果到了 这个月 发现早就领完了 那么 我现在怎么做分录 什么时候填写领料单呢?
工作中辅助核算和进销存明细,别的没有特殊了吧,正常做凭证就行了吗
老师员工请假里包括星期天,星期天扣工资吗?
收到的一年房租发票,是一次性入账吗?
请问老师,单位有名职工停薪留职了,个税系统里面他的信息怎么申报呢?
老师 每个公司都需要交水利基金吗
老师,你好,国内运费只有运单号没有订单号怎么匹配她每单运费对不对啊
老师,我想自询一下,如果公司2024年末总资产超5000万,在2025年1-5月期间,是否还是按小微企业,等汇算清缴完之后,从6月起才不能享受小微企业的 优惠政策
窃入式软件确定知道软件的开票金额?
也就是说,这支出的5万和退回的5千全计入“支付的其他”?可是我明明知道这笔钱是用给员工了啊?为什么还要计入支付的其他?
那个是工资和福利,这个是其他的
那如果把这个工伤款变成职工福利费,支付的时候是计入“支付给职工”;那退回的5000远,借银行存款贷其他应收款。是计入“收到的其他”还是冲“支付给职工”?
是的,就是那个意思的哈
?老师,我是问退回的5000元现金流放到哪?
就是冲“支付给职工”
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复