同学好 这种情况相当把部分业务分包出去了,取得的发票可以做工程成本

请问老师,单位签订了一份环保工程服务合同,我单位负责提供环保设备、安装、还有场地施工,但是单位没有场地施工资质,请了施工队支付劳务费,对方开劳务发票的话,那个发票我们直接可以做工程的成本了吧?
请问老师,公司承包了一个环保工程服务项目,场地施工是分包给别的单位然后要求对方提供农民工名单打款给农民工个人账户,并要求对方提供劳务发票入账人工是吧?那本公司主营销售环保设备的,然后分配车间工人在工程场地那边安装设备并调试运行,那这段时间公司的工人工资能作为农民工名单从总包方那直接打款给工人,我们把分配工人做工资表直接入账也作为工程人工正确吗?
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
老师,你好!请问下我们是施工单位,我们单位也有劳务资质,现在我们老板想了解下能否用我们的劳务资质开劳务发票给对方,以前都没开过!还有我们是一般纳税人也能给对方开3个点工程服务票吗?
老师:您好!有个问题要请教一下。我们是设计单位,和甲方签订了设计合同,现在要派一个设计人员到甲方驻场。该设计人员的工资由甲方支付到我公司账户,我们再发放。该设计人员的工资我们要开票给甲方。我们开设计服务*设计费发票给甲方可以吗?
进项太大 一直留底地可以吗
老师,本月有销项税额537874.90元,进项税额1349.52元,税务上期留抵税额352021.14元,实际应交增值税184504.24元。 老师,这个业务怎么写分录?计提怎么写分录?
老师好,请问这个月销售买进卖出,计提工资-生产成本,直接计入生产成本科目下,再结转产成品科目下,还是不用结转,留在在产品里
老师 比如开出去1万 开进来13000元 进项能不能拆开抵扣勾选?
做国补开票毛利较之前月份高不会预警吧
老师,请问刚建账套填期初数的时候,有一笔数据是挂到法人那好,还是放到存货好?现在这笔数据不知道什么业务了,查不到了
老师好,汇算清缴里的,第三十行,其他,包括哪些呢?
商业大楼租户用电,现在数电发票,怎么给对方开票
老板每月给自己发了25300工资,请问缴纳社保养老保险工资额度要给他定多少
老师,费用报销单或者付款申请单给供应商后,供应商后来才给开具的发票,收到这发票时实操中是不是也得需要业务下载然后走一下什么手续呀,还是直接电子版发给财务或者口头说一声给财务直接就冲账呀?实际工作中一般如何做比较高效且风险小呀?
老师,麻烦再问下那这样的工程确认收入可以是按照合同是工程做了一部分然后开一部分发票收到工程款,这时确认一部分收入,是吗?但是这样确认成本不准确吧?
按完工百分比确认也可以,不过那样会稍复杂些,按发票开具结转成本,如果在一年内完成,对整个年度的利润影响不大,无非是这个月多些一个月少些,对整个年度没什么影响,如果跨年度了最好采用完工百分比核算