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需要纳税调整嘛,分录应该怎么做

2022-02-12 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-12 14:38

你好,学员,你说的是调整什么的

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快账用户8630 追问 2022-02-12 14:39

印花税少记提了

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快账用户8630 追问 2022-02-12 14:41

去年11月份少记了1笔印花税,本月应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-02-12 14:42

本月补计提,就可以的 借税金及附加 贷应交税费应交印花税

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快账用户8630 追问 2022-02-12 14:43

跨年了,影响资产负债和利润表了,需要纳税调整嘛

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齐红老师 解答 2022-02-12 14:48

直接在当年计入利润,当年少交所得税,

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齐红老师 解答 2022-02-12 14:48

不需要纳税调整的

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快账用户8630 追问 2022-02-12 14:49

老师什么意思,您说的当年指的是2021年嘛

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齐红老师 解答 2022-02-12 14:59

这笔如果记载在21年度,直接减少21年度利润,少交税,不用纳税调整 同理22年度也是一样

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:02

老师,我看不太明白您的意思,您分类回答吧 1,这笔怎么通过调整以前年度去做分录,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整 2,直接补计提,分录应该怎么做,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:03

1,这笔怎么通过调整以前年度去做分录,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整 这样汇算清缴时,需要纳税调整

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:03

2,直接补计提,分录应该怎么做,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整 借税金及附加 贷应交税费应交印花税 这样汇算清缴时,不需要纳税调整

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:13

1,这笔怎么通过调整以前年度去做分录,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整 这样汇算清缴时,需要纳税调整,老师您把这种情况的分录告诉我下吧,我属于少记提印花税 另外因为少计提影响了资产负债表与利润表,在汇算清缴时,需不需要更正报表 如果不需要更正,我应该怎么进行纳税调整

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:14

1、通过调整以前年度去做分录,,账务处理 借整以前年度损益调整 贷应交税费应交印花税

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:14

21年度105000附表其他里面,纳税调减即可的

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:21

老师这种情况不需要更改1月份申报的财务报表是嘛,汇算清缴时还是按去年12月份的财务报表填写就可以了对嘛

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:22

老师这种情况不需要更改1月10左右申报的去年12月份的财务报表是嘛,汇算清缴时还是按去年12月份的财务报表填写就可以了对嘛

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:22

这种情况不需要更改1月份申报的财务报表,汇算清缴时还是按去年12月份的财务报表填写就可以了

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:22

这种情况不需要更改1月份申报的财务报表,汇算清缴时还是按去年12月份的财务报表填写就可以了

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:26

2,直接补计提,分录应该怎么做,这样汇算清缴时,需不需要纳税调整 借税金及附加 贷应交税费应交印花税 这样汇算清缴时,不需要纳税调整 老师这种情况不符合权责发生制,税法会允许嘛 如果税法允许,应在什么数额范围内 我有一笔6000的,是12月份的发票,忘记入账了,能采用这种方法做嘛

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:27

这个是税法允许的,你们金额不大 的

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:27

可以按照这种方法的,实务中很多这样的情况

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快账用户8630 追问 2022-02-12 15:29

老师有一笔12月份的发票6000,我也忘了入了,再本月直接计入管理费用,会不会额度太大

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齐红老师 解答 2022-02-12 15:29

不会的,这个金额合计一万左右没问题的

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