新年好,企业加入关爱退役军人协会,支付了协会会费 借:管理费用,贷:银行存款等科目

公司跟个人签租车协议,计提,借管理费用,贷其它应付款,现在付款了,但是还没给票,借其它应付款,贷银行存款,这样做会计分录是对的吗,那等票来了,该怎么做会计分录呢
企业加入关爱退役军人协会,支付了协会会费,会计分录怎么样做?
生产企业跟一达通签定了3N协议,发票是怎样开,会计分录怎么做?
老师:支付别人介绍加入商超居间费,会计分录怎么做
老师:公司招用退役军人减免增值税.附加税,税费减免到账了,会计分录怎么做? 借:银行存款 贷:营业外收入--税收减免 这样可以吗?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑