你好,这个未分配利润的数,它和利润表的期末数它是一样的呀。因为这个本年利润它都是损益类科目,损益类科目,然后结转到本年利润里面,然后利润表上的那些科目,就是损益类科目,然后所以本年利润转到利润分配,未分配利润里面去。

老师,年末结转未分配利润的数与利润表期末数一致吗?分录数跟利润表数不一致,怎样查?
老师好,资产负债表中【未分配利润】年末数-年初数,跟利润表的【净利润】本年累计数不一致,一般会是什么原因,要从哪些科目进行查询呢?
老师,请问从资产负债表中的未分配利润期末数-未分配利润期初数等于当年的净利润对吗?这个数跟利润表中的净利润是一致的吧?都是当年的净利润对吗?
资产负债表未分配利润的期末减掉期初数和利润表中本年净利润数不一致,利润表中本年净利润数多了10000元,这个10000元是股权转让计入的利润分配\\未分配利润贷方,为了使两个表勾稽关系一致,这部分要怎么调整呢
资产负债表未分配利润的期末减掉期初数和利润表中本年净利润数不一致,利润表中本年净利润数多了10000元,这个10000元是股权转让计入的利润分配\\\\未分配利润贷方,为了使两个表勾稽关系一致,这部分要怎么调整呢
一直让员工报销找替票,老板也没明确拒绝,一直这么操作,2年2个月,被公司辞退,公司可以以这个为由把我辞退?说我给公司带来风险,日常中这种是不能这么操作的嘛,我是不是有很大的风险?公司可以一分赔偿都不给我
老师,临时工的工资不需要报个税吧?税务系统提示和个税申报的工资不符怎么办呢?谢谢!
一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交
老师你好,12月份给员工补缴纳10月份社保中的医保部分,但是费用已经在10月份确认完了,然后12月份实计补缴的时候应该用什么科目呢?
请问老师?我这里融资盖房嗯,甲方出地乙方出钱已建成1栋楼,约定乙方有十年的使用权,也就是租赁权,按审定金额挂账, 借:在建工程 560万元 贷:其他应付款-建筑物560万元 甲方与乙方约定,由甲方统一管理租赁该建筑物的房屋,但是甲方并未完全收到租金,已提前支付乙方55万元的租金, 甲方账务处理: 借:其他应付款55万元 贷:银行存款55万元 目前,该建筑物已拆除,收到建筑物的赔偿款是252万元,已支付乙方252万元 账务处理是 借:银行存款 252万元 贷:其他应付款-拆迁补偿款252万元 借:其他应付款-拆迁补偿款252万元 贷,银行存款252万元 目前在建工程的560万 和其他应付款的560万 提前支付支付租金55万,怎么去平账? 注(目前乙方不再和单位有任何纠纷)
报关费港杂费这些挂什么科目
我们是矿企业 下一步我们用租赁机械的方式招标施工,不是施工,就是租他的机械,机械包人工、油、机械,然后这种方式中标公司年超500万后升一般纳税人么?升后是几个点的税率?
老师 我想问下我们公司8月没有什么业务了 后面工资都是零申报 报了几个月了 我想问下是把其它人做离职 只报财务的零申报还是其它人继续做零申报啊 哪样好些啊
这个是不用报吗还是什么,已经转一般纳税人了,这是还没变更过来吗
朴老师接单,接着昨天的问题