同学, 你好,净利润与未分配利润的关系是 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润,这个公式你代入试一下

资产负债表中 年除数未分配利润+本年净利润累计数 不等于期末数未分配利润 这是什么原因?
资产负债表未分配利润期初+利润表本年累计数不等于未分配利润期末数,是什么原因呢?
老师好,资产负债表中【未分配利润】年末数-年初数,跟利润表的【净利润】本年累计数不一致,一般会是什么原因,要从哪些科目进行查询呢?
老师,我算了算,我的两张表的勾稽关系不相等,是什么原因导致的呢资产负债表“未分配利润”的年末数=资产负债表“未分配利润”的年初数+利润分配表中的“净利润”累计数,
老师你好,个体工商户都申报那些税
餐饮店购买收银系统,支付收银系统免费怎么做账
产品月度返利是钱,到时候还是在厂家平台采购用的,这个怎么做账
车间和宿舍楼统一由公司自己烧锅炉供暖,供暖的天然气费用分录怎么做
老师,公司为员工购意外险分录?
一直让员工报销找替票,老板也没明确拒绝,一直这么操作,2年2个月,被公司辞退,公司可以以这个为由把我辞退?说我给公司带来风险,日常中这种是不能这么操作的嘛,我是不是有很大的风险?公司可以一分赔偿都不给我
老师,临时工的工资不需要报个税吧?税务系统提示和个税申报的工资不符怎么办呢?谢谢!
一般税人11月开票的时候选择了普通发票,12月把它红冲了,但是做账的时候我是不是还是按照增值税发票正常做账,税也是正常交
老师你好,12月份给员工补缴纳10月份社保中的医保部分,但是费用已经在10月份确认完了,然后12月份实计补缴的时候应该用什么科目呢?
请问老师?我这里融资盖房嗯,甲方出地乙方出钱已建成1栋楼,约定乙方有十年的使用权,也就是租赁权,按审定金额挂账, 借:在建工程 560万元 贷:其他应付款-建筑物560万元 甲方与乙方约定,由甲方统一管理租赁该建筑物的房屋,但是甲方并未完全收到租金,已提前支付乙方55万元的租金, 甲方账务处理: 借:其他应付款55万元 贷:银行存款55万元 目前,该建筑物已拆除,收到建筑物的赔偿款是252万元,已支付乙方252万元 账务处理是 借:银行存款 252万元 贷:其他应付款-拆迁补偿款252万元 借:其他应付款-拆迁补偿款252万元 贷,银行存款252万元 目前在建工程的560万 和其他应付款的560万 提前支付支付租金55万,怎么去平账? 注(目前乙方不再和单位有任何纠纷)
往前月份到查,看每月的结转损益那份凭证,
好的,我先按照您的答复看一下
好的,可以,从1月份检查看损益的凭证,结合报表,按照公式,