正常购进和销售,只要是那种恩,有合同的都是要进交印花税的。

老师你好 是不是产生购进货物和销售产品的合同就要缴纳印花税 要是之前没交可以补交吗
老师,我们公司的购销合同缴纳印花税是按照次交的,意思是不是只要发生了就交,怎么交,是看采购合同和销售合同的金额缴纳吗
老师好,医院药品购进按购销合同按进价已经缴纳了印花税,但药品售出后是否要按售价再次缴纳印花税?也就是进要交出也要交印花税?
老师您好,建筑工程一般纳税人,印花税按照不含税销售额申报是否合适?建筑材料采购合同也就是进项票,是否需要缴纳印花税?
汽车4S店最新的印花税如何缴纳?除了按销售额缴纳之外,购进的库存商品金额是否也需要缴纳?
老师,发票有折扣的话好像折扣金额要单独在一行才行是不?
老师,新办的个体工商户税务登记,在电子税务局新办企业套餐里操作时,定额核定信息核定日期起和核定日期止该怎么填写?系统默认的当月初和月末,但是点下一步时说不符合规则,是不是自己不能弄要税务局的喷给弄啊?
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
购进有合同缴纳了税,卖出时卖给个人,没有合同,
嗯,你得看你税务局给你核定印花税吗?如果合同的印花税是按次或者是按月的,按说你这种销售个人的也要交印花税。
我的问题是进的时候已经交税了,卖出时是卖给个人了,没有合同,卖的时候是不是还要交税?也就是进的时候100元,卖出时120.是不是要按220交税,老师解答详细点,
同学,你刚才没有跟我说100和120,这两个数呀,你销售的时候,你就按你的销项,嗯那个价格去计算印花税就可以了,就按120去算就可以了。
老师的意思是进的时候的那100是不需要缴纳印花税的,只要按售出时120的价格缴纳印花税,对吗老师
你好,是进了100的时候,你得交印花税内,那也是购销合同,你削的时候也是要交的,但是呢,在实操中的话,有的时候很多单位都是不交的,税务局呢,也没有说非得严格的去查这一块儿。
老师我现在遇到的问题就是,所有购进的我都缴纳了印花税,唯独卖出后的我没缴纳印花税,我不知道应该怎么办了
您卖出的您是哪个地区的?嗯,其实你像我在实操东西啊,我我是做代账行业的,所有的单位我都没怎么交过印花税。
我是天津地区的,医院就得进药品,然后进的药品大夫要开出去,也就是相当于卖给个人,购进的都交了税,但卖出的我纠结是不是也要跟进的合并一起交税
要不你再咨询一下你们当地的税务局吧,因为每个地方的规定都不一样,有的地方就是查的挺严的,有的地方就查的没有这么严格。
老师最后一个问题,咱不管税局会不会查,就是按税法规定进的100.出的120.按规定就得是按220缴纳,是不是这样?
嗯,对的是的,按税法就是这样规定的。