同学这要问下软件客服有没有买往来系统

管家婆的销售单采购单上的显示的应付应收款,应该如何操作让系统理解我已经收到款项,制作银行存款支付应付,应收款项已收到银行存款的分录
资料二:某事业单位2021年发生如下经济业务:(1)提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不需上缴财政。(2)收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行。(3)按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付。(4)收到所购物品,总价款为24000元,扣除预付账款8000后,以银行存款补付款项16000元。(5)期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
资料:某事业单位2021年发生如下经济业务:(1)提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不需上缴财政。(2)收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行。(3)按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付。(4)收到所购物品,总价款为24000元,扣除预付账款8000后,以银行存款补付款项16000元。(5)期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
1)购入原材料一批,材料价款600000元,增值税78000元,共计678000元,原已预付材料款195000元,余款483000元用银行存款支付,材料未到。(2)收到原材料一批,实际成本360000元,计划成本345000元,材料已验收入库,货款已于上月支付。(3)购入不需安装的设备一台,价款270000元,支付的增值税35100元,支付包装费等3300元。价款、增值税及包装费等共计308400元均以银行存款支付。设备已交付使用。(4)购入工程物资一批,价款390000元,增值税50700元,均已用银行存款支付。(5)收到银行通知,用银行存款支付到期的商业承兑汇票450000元,偿还应付账款255000元。(6)销售产品一批,销售价款1200000元,应收取增值税156000元,产品已发出,价款尚未收到。(7)从银行借入3年期借款1500000元,借款已存入银行,该项借款用于购建固定资产。(8)在建工程应付工资1230000元。(9)一项工程完工,计算应负担的长期借款利息480000元。该项借款本息未付。(10)一项工
老师去年暂估的成本发票,今年开不进来票账务怎么处理,汇算怎么做
老师,你好,请问母子公司之间的合并报表,应该怎么编制?
在快手平台销售的商品发票名头写谁
老师,现在可以异地报税和开发票吗?会有风险或者需要提前和税务局报备吗?
老师您好,我2月份时付了2月到4月共3个月的房租,但是发票没来,2月的分录,借长期待摊,贷银行存款,同时分摊2月房租,借管理费用,贷长期待摊。3月份发票来,超常分摊3月份房租,这样对吗?还是说2月不分摊,3月来了发票再分摊呢
请问老师,写预算收支是不是按照实际收支的来填写,不算摊销的费用那些哈?
依据这个算一下资金周转情况,灯具需要3年。把它付清,每季度付款一次。均额,这个商业逻辑能不能合理的运转
老师好!今天问所有者权益变动表怎么填的,不是说不用填写,申报财务报表就会自动生成到所有者权益变动表吗?
老师,公司出售了一套房产,一般纳税人。账务怎么处理
老师,这个月公司开了一张红字发票红冲2月份的一张发票,到4月申报的时候是要退税吗?
这就是我购买的全部
同学有这些功能不代表这些模块启用,建议你联系软件客服
这些全部启用了
也需要问下当地是否连接,同学