您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的

老师,想咨询您一个业务,就是我们收到生育津贴5万元,产假期间给员工垫付了3万元工资,还剩2万元的津贴需要支付给员工。您看看我这个分录做的对吗? 1、收到生育津贴 借:银行存款5 贷:其他应付款5 2、冲减产假期间垫付的工资 借:成本-工资 -3万元 贷:应付工资 -3万元 3、支付津贴 借:其他应付款 5万元 贷:银行存款 2万元 应付工资 3万元
请问,假如公司1年工资应付工资10万,单位社保缴纳2万,个人社保缴纳1万, 借:管理费用-工资10万,贷:应付职工薪酬-工资8万,其他应收款2万 万;借:管理费用-社保2万,其他应收款-2万 贷:银行存款4万 借:应付职工薪酬8万 贷:银行存款8万。然后汇算清缴的时候:工资薪金支出填10万,社保2万对不对?
A公司: 1、 开票:借: 应收账款-c 2万 贷:主营业务收入 2万 2、 借:其他应收-B 2万 贷款:应收账款-C 2万 B公司: 1、 收到发票 借:管理费用-租金 15万 贷:应付账款-C 15万 2、 支付租金 : 借:应付账款-C 15万 贷:银行存款 12万 其他应付A 3万 老师你看看我做的对吗? A给C开售电收入发票2万,C给B开租金发票15万、A的2万收入抵扣B的租金费用 A的两万收入抵B的租金费用 C给B开租金发票15万
老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?
老师,我们计提工资的时候,借:管理费用-工资3万,贷:应付职工薪酬-工资 3万,发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 3万,贷:银行存款 2万, 其他应收款-社保个人部分 1万,这个分录,计提的3万,对不对呢?
工商年报里的纳税总额包含个税吧?
公司单另建项目账时账上的支付资金怎么提现
租个人房租一年1万,代开发票交了200元税是房产税吗?我公司要申报个税吗?
向个人购买,小额零星支出标准是多少可以凭收据扣除。
公司原先只有维修业务,新有了模具制作业务,制作好了直接交货给客户,没有计入库存商品,先计入了生产成本,直接结转到主营业务成本,这样可以吗? 第二个问题是维修的成本和模具制作的成本不好区分,可以主营业务收入分两个 维修收入 和模具收入 ,主营业务成本全部计入 维修成本 吗?
公司租的房可以做固定资产吗?
作为一般纳税人贸易公司,拿到农户开的自产免税普票,可以按票面金额 ×9% 计算抵扣进项,等同于专票抵扣效果,普票也可以当专票一样抵扣??
老师,就是我们从哈尔滨迁过来一家企业到天津了,他本身是经营一家20年的外贸公司,那外管局那边是不是也要做一个信息变更呢?我去天津外管局问外管局说得在哈尔滨那边做,我就想问一下这个急不急,因为正式业务还没有起来,先不打算开银行户
怎么查公司以前年度是否已交房产税
公司搭建的活动板房需要交房产税吗 算固定资产吗 怎么做才能不算固定资产
经理报销款是老板直接从银行转账的,当时银行摘要写的报销款,但没有发票,后来问了才知道是之前付了1万元给客户了,去年的3万元发票凭证已经装订了,这事怎么处理合适?
您好,那您的分录是对的,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,