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老师,去年收到3万发票分录,借管理费3万,贷应付账款3万,今年1月5日,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,10日填了2万的支出凭单,当日从银行付款2万给客户,还差1万元由经理个人付给对方,分录 借 应付账款3万,贷 银行存款2万,贷其他应收款-经理1万,后附银行回单,支出凭单,对吗?

2023-05-18 21:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-18 21:38

您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的

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快账用户4256 追问 2023-05-18 21:44

经理报销款是老板直接从银行转账的,当时银行摘要写的报销款,但没有发票,后来问了才知道是之前付了1万元给客户了,去年的3万元发票凭证已经装订了,这事怎么处理合适?

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齐红老师 解答 2023-05-18 21:51

您好,那您的分录是对的,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万,

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您好,这个不对,经理报销款1万,借其他应收款-经理 1万,贷银行存款1万, 他报销是有发票要入费用的,不是借款的
2023-05-18
同学你好 刷单的直接做往来就行了
2021-08-17
你好,对的是的,但是你这个分录不对,企业管理费用工资10万, 贷应付职工薪酬工资10万, 借应付职工薪酬工资10万, 贷其他应收款2万,银行存款8万。
2022-10-26
你好 欠了银行的钱吗
2021-10-12
既然是过帐 一笔往来就可以了 第三笔没有意义 只要自己知道这一笔给谁过的就行了 借:银行存款20 贷:其他应付款20 借:其他应付款20 贷:银行存款20
2022-05-28
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