你好,你要有对应的发票才可以

法人从公户往私户上转了几万块钱,备注借款,但是年底没还上。 能不能做如下账务处理: 借:其他应收款-备用金 贷:银行存款 冲的时候: 借:成本(费用) 贷:其他应收款-备用金 这样处理合规不
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
前期公司采购法人用个人账户垫付了钱,我挂的往来,借:费用等 贷:其他应付款—法人 目前公司现金余额不足,这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗?还是直接归还法人垫付款? 取现备用 借:银行存款—个人 贷:银行存款—公账建行 借:库存现金—备用 贷:银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧? 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢?借:其他应付款—法人 贷:银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
老师,你好。我是一家劳务公司,在2023年5月的时候,我有一部分公司漏报了,但是又从对公账户转出去的,而本人找不到,联系不到了,我可以这样做分路吗?比如从对公账户转了2万块钱给张三,借其他应收款~张三 2万;贷:银行存款 2 万 我再做一笔,借其他应付款~法人,贷:其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的
老师,你好。我是一家劳务公司,在2023年5月的时候,我有一部分工资漏报了,但是又从对公账户转出去的钱,而本人找不到,联系不到了,我可以这样做分录吗?比如从对公账户转了2万块钱给张三,借其他应收款~张三 2万;贷:银行存款 2 万 我再做一笔,借其他应付款~法人,贷:其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的
老师,如果个人给公司卖一批货20万,公司可以打款给个人嘛?什么情况下公司可以把款打给个人,合理合法
购买办公电脑,金额低于多少钱,是不是可以直接录入管理费用-办公费,录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
老师因素分析法-连环替代法一直看不明白,视频课也看了还是觉得好复杂,麻烦老师指点
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
你好!请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊