同学你好,我也觉得做错了,具体问题是什么啊,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。

老师打扰了:月初应收账款借方余额200万,按应收账款余额5%计提坏账准备,应收账款计提坏账准备贷方10万,本月发生有关业务:(1)赊销产品一批,专用发票售价50万,增值税8万。(2)收回某公司前欠货款30万。(3)确认某公司坏账8万。则(1)月末应提坏账准备()2、月末应收账款账面价值 分录:借 应收账款 58 贷:主营业务收入 50 应交税费—应交增值税(销)8 借:银行存款 30 贷:应收账款 30 借: 坏账准备 8 贷:应收账款 8 200+58-30-8=220元 220*5%=11 计提坏账准备借:信用减值损失 11 贷:坏账准备 11 老师月末计提坏账准备怎么算?
老师 您好 其他应收款有未收回10万元。2020年12月做了坏账准备计提10%,2021年12月是不是也需要计提坏账准备?
请问老师,2021年借:坏账准备-丙公司10万,贷:应付账款10万。借:管理费用10万,贷:坏账准备10万。是不是做错了呀?2021年期初也没有丙公司的坏账准备。
A公司有一笔关于B公司的应收账款100万,已经在坏账准备计提了10万。A公司在期末发现B公司发展良好,能还款96万,又在坏账准备借方写了6万。 后来B公司通知A公司只能还款97万,为什么又在坏账准备的借方写3万,而不是在贷方写1万呢?这样坏账准备贷方余额是3。正好亏了97万
分录题2019年12月31日,甲公司应收丙公司的账款余额为100万元,甲公司按应收账款余额的10%计提坏账准备。2020年六月,甲公司对丙公司的应收账款实际发生了坏账损失三万元。甲公司2020年12月31日应收丙公司的账款余额为120万元,甲公司按应收账款余额的10%计提坏账准备,2021年三月收回2020年六月已作坏账转销的应收账款两万元,存入银行。甲公司2021年12月31日应收丙公司的账款余额为130万元,甲公司按应收账款余额的10%计提坏账准备。
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老师我们和客户签订了货物合同,又单独签订了运输合同,客户要求单独开具运输发票税率9%,货物由第三方运输,我们在收到第三方的发票后,应给怎样开具给客户呢
普通C30混凝土配合比每方原材料用量: 普硅42.5水泥:240kg 粉煤灰:135kg 聚羧酸减水剂:7.5kg 砼用砂:980kg(换算0.59方) 砼用石:920kg换算0.58方) 麻烦老师看一下表格计算是否正确,如果不正确麻烦您算出正确数据
老师,年终奖发多少合适?
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贷:应收账款,写错了。这些应收账款三年以上收不回来了。
同学你好,这样的话,借:坏账准备-丙公司10万,贷:应收账款10万。借:资产减值损失10万,贷:坏账准备10万。2021年期初也没有丙公司的坏账准备。所以才做后面的分录处理。
老师,这是账上的分录?
同学你好,对的,应该改过来。
请问老师,作为财务报表审计人员,做图片一个调整分录即可以吗?
同学你好,可以的呢。
请问老师,可以当起计提,当期转销吗?
同学你好,可以当期计提,当期转销的。
所得税汇算清缴可以税前扣除吗?
同学你好,是否能税前扣除,要看具体情况。
请问老师,小企业会计准则也是这样做对吧?
同学你好,小企业会计准则不是这样做的。
请问老师,小企业会计准则怎么做呢?
同学你好,小企业会计准则,借,营业外支出,10万元,贷,应收账款,10万元。