你好,学员,你说的反算是什么意思,有背景吗
老师,这题进项税额怎么算?
老师怎么反算进项税额
老师税款反推收入是怎么算了呀,进项税是590489.31
老师,知道进项税额怎么算出含税金额
合同金额:472390955.73元(含税),销项税额=38137785.34元,请问老师,怎么反算税率
已经结转成本的时候才发现产成品入库的数量换算方式错误,少算了,导致成本过低,如何调整
老师,我们加盟商商户都需要给客户开票,就是我们能代理这个业务吗?用什么方式去做比较合适呢?
银行账户能看到余额吗,未分配利润和银行账户余额不一致是什么原因
老师:租的钢管 费和架子工人工费开在一张发票可以吗?如果可以,合同用是不是得体现租赁费和人工费
老师精斗云怎么用,我之前做会计处理是手工电子表格做账的,现在公司买了个金蝶的精斗云,我不会用
老师,直播行业是给税务局上传收入吗,主播的个税不是公司报的,是别的平台报的,这样有风险吗
请朴老师解答,老师我想请问一下,画红笔的地方,计算增值税的时候,契税为什么不扣
老师,个税是按一年的累计收入核算吗,
老师好如果预收减少900那资产负债表就不平了,怎么调,预收减少是因为预收结转成收入了
老师,我账上有个A单位欠我货款,但是这个钱是由B单位来还的,他们两个是一个法人,那这个需要准备一个什么证明吗?
、税负率=(销项-进项)/不含税收入得出来的,所以可以根据税负率、销项税额以及不含税收入来反算进项税额的;公式:进项税额=(不含税收入*税负率)-销项税额。
你好,是的,学员,可以反算的
不含税收入乘以税负率,不是销项税么
销项在减去销项不等于零了
不含税收入*税负率是销项减去进项的, 进项税额=销项税额-(不含税收入*税负率)
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即税负率,对么老师
这样的话,是没问题的
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即1300—300=1000,算出的1000就是我们本期应该取得的进项,对么
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税=10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即1300—300=1000,算出的1000就是我们本期应该取得的进项,对么
老师看第二个
你好,学员,这个算法是对的
如果不确定,可以反算验证的
销项税10000×13%=1300 进项税额=1000 税负率=(1300-1000)÷10000=3% 说明上面计算是正确的