你好,学员,你说的反算是什么意思,有背景吗
老师,这题进项税额怎么算?
老师怎么反算进项税额
老师税款反推收入是怎么算了呀,进项税是590489.31
老师,知道进项税额怎么算出含税金额
合同金额:472390955.73元(含税),销项税额=38137785.34元,请问老师,怎么反算税率
老师,所得税汇算关于固定资产,不超500万元的固定资产之前已在所得税汇算时全额调减,现在需要把每年的折旧调增吗
请问老师前面的财务计提工资的时候多计提了,那我现在接手了要怎么办
问, ,职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额,实际发生额,税收金额分别是什么意思啊??
自己公司一直有拿费用票给财税公司做账,但是没有转过钱给报销人。现在是不是可以从公账转那个款给个人。
老师,小规模开多少票就生成一般纳税了?
老师你好,就是固定资产的折旧是含税还是不含税?
老师好,珠宝店(个体户查账征收)的综合税率怎么算呢?
老师好,请问发生与取得合同相关的律师咨询费,差旅费,投标费分别计入哪里
公司车辆出租,一次开3年的租赁发票,车辆折旧能不能一次性提3年折旧
企业职工基本养老保险,工伤保险,失业保险个人部分有差额补缴,需要纳入个税扣减申报吗?
、税负率=(销项-进项)/不含税收入得出来的,所以可以根据税负率、销项税额以及不含税收入来反算进项税额的;公式:进项税额=(不含税收入*税负率)-销项税额。
你好,是的,学员,可以反算的
不含税收入乘以税负率,不是销项税么
销项在减去销项不等于零了
不含税收入*税负率是销项减去进项的, 进项税额=销项税额-(不含税收入*税负率)
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即税负率,对么老师
这样的话,是没问题的
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即1300—300=1000,算出的1000就是我们本期应该取得的进项,对么
我们税负率如果是3%,当月不含税销售10000。则当月的进项税=10000*0.13(当月销项税)-10000*0.03(当月应交的增值税,即1300—300=1000,算出的1000就是我们本期应该取得的进项,对么
老师看第二个
你好,学员,这个算法是对的
如果不确定,可以反算验证的
销项税10000×13%=1300 进项税额=1000 税负率=(1300-1000)÷10000=3% 说明上面计算是正确的