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老师,您好,我公司有员工休产假期间了,个人承担的保险公司已经交了,就是分录不知道怎么做才对,她休假的第一个月计提的工资有数,扣完个人的要交的保险后,实发工资就成负数了,计提的时候和发放的时候分别怎么做账,第二个就没有工资,只扣个人保险,实发数是负数,计提和发放的分录分别怎么做,等她回来上班后再从她有工资的月份里扣回来公司已代交的个人保险部分,怎么体现出她要补的部分,谢谢老师

2022-02-14 06:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-14 07:00

你好,没有工资就不用扣了,也不用做发工资的分录。等到来上班以后再扣。 借,应付职工 其他应收款 贷,现金

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快账用户9896 追问 2022-02-14 07:09

刚才您给我发的分录是我现在做的吗

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齐红老师 解答 2022-02-14 09:42

嗯,就是她休假回来有工资再扣

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你好,没有工资就不用扣了,也不用做发工资的分录。等到来上班以后再扣。 借,应付职工 其他应收款 贷,现金
2022-02-14
您好,看应付工资包含实发工资+个人部分社保公积金+个人所得税
2021-11-14
您好,多付部分,挂其他应收款
2021-07-07
同学你好,计提工资借管理费用等-职工工资 22300 借其他应收款-过账工资 5000 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 27300.计提公司承担社保费,借管理费用等-社保 贷应付职工薪酬-社保 (注意这个全额承担的人,企业部分和个人部分都不包括在这里) 缴纳社保 借其他应收款-社保1409.16%2B849.04(这里包括这个人承担的企业部分和个人部分) 借应付职工薪酬 -社保 贷银行存款-基本户 发放工资 借应付职工薪酬27300 贷其他应收款 1409.16 贷银行存款-基本户 25890.84. 收到他退回到个人账户款 借银行存款-个户5849.04 贷其他应收款-过账工资 5000 贷其他应收款-社保849.04
2022-04-12
同学你好 你们申报他的个税了吗
2021-02-07
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