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老师,我给对方公司多开具了4442.9元的发票,需要多交多少税费?

2022-02-14 10:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-14 10:46

你好,是不考虑进项税额的抵扣?

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快账用户5186 追问 2022-02-14 10:47

对的,小微企业

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:48

你好 增值税=含税金额/(1%2B增值税税率)*增值税税率 企业所得税=含税金额/(1%2B增值税税率)*所得税税率 

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快账用户5186 追问 2022-02-14 10:49

老师,企业所得税不是用利润乘以税率吗?老师

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:49

你好,你这里没有进项抵扣,不含税收入就是增加的利润啊 

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快账用户5186 追问 2022-02-14 10:50

噢噢,我是按销售额的20%算的利润

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:51

你好,小微企业,所得税税率是2.5%

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快账用户5186 追问 2022-02-14 10:51

好哒老师

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齐红老师 解答 2022-02-14 10:51

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。

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你好,是不考虑进项税额的抵扣?
2022-02-14
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同学你好 你们是差额纳税的吧
2023-02-10
同学,你好 如果对方之前没有做过无票收入,那现在需要按照9%的税率开具
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