你好 ;这个是有文件规定的; 电子普票通行费需要勾选后 直接计入这个栏次去报的;

小规模纳税人季度申报时,增值税普通发票未达起征点,有开增值税专用发票,减免税明细表那本期发生额填增值税专用发票的本期应纳税额减征额提示比对不通过,应该怎样填写?
通行费增值税电子普通发票为什么在纳税申报时应当填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中?不是普通发票吗?
老师,增值税进项税额申报表,认证相符的专票这个栏次,填写专票,通行费电子普票,机动车销售发票,还填写别的吗
报增值税时显示当期开具红字增值税专用发票信息表开具的需做进项税额转出的税额-0.00元,附列资料二中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额的税额101458.35元。相差金额101458.35元红字发票进项税额转出额与信息表数据不符
老师, 通行费电子普通发票,用途确认后。 在纳税申报表二中直接填写“认证相符的增值税专用发票”相关栏次中。 需要摘出来在10行中填写吗? 我一般是不摘出来,同事让我摘。应该怎样操作?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那只要是可以抵扣的普通发票都在这个栏次吗
你好; 是的。电子普票通行费 勾选认证抵扣 就写这个栏次去
除了通行费还有啥
你好; 电子通行费 ; 电子国内旅客运输服务 也是可以抵扣的; 电子发票的 税盘和每年维护费
电子国内旅客运输服务,这个不会开普票吧?
你好; 可以 会开电子普票的
哈?不是张车票船票之类的吗?,也是在专用发票栏次抵扣?
你好 ; 我是说 哪些可以开电子普票来抵扣 ; 不是说 这个就可以在认证相符栏次去报 ; 车票 和行程单这些 去8b和10栏次去报; 因为这些是不勾选的; 直接计算进项税来抵扣;
我是没见过火车票机票开普票的,难道不是凭车票机票等抵扣的吗
你好 ; 自己根据火车票或者行程单 去计算进项税来抵扣 ; 可以的
所以普通发票是可以勾选认证的对不对,能勾选的是不是一般在项目(一)申报,计算抵扣的就在(二)里面?
你好; 要看对应是什么普票 业务内容; 火车票高铁票 都不开发票的; 直接用这些票据来计算进项税抵扣即可 写 8b 和10栏次