你好 ; 可以报销入账的; 都可以入账的。 只是不能抵扣
老师您好,请问公司员工报销网约车费时因司机走的ETC自动放行通道,不能提供高速费发票,但打印出来的行车电子发票金额少于他提供的行程里程金额(减少部分为高速费发票)请问高速费发票员工没有提供,公司能给他报销高速费金额吗?
老师好!请问深圳市通用定额发票(停车场给的停车费发票)还能报销吗?有一沓。通行费纸质发票能报销吗?还有一沓物业公司给的定额发票。麻烦老师看看,这三种发票能报销吗?
请问老师,单位固定资产里面没有汽车,但是我看报销费用里面燃油费还有停车费,发票抬头为单位名称,请问老师这能在企业所得税汇算清缴前扣除吗?还是说放到福利费。
公司为一般纳税人,有一个办公室的员工每天开车上下班,来上班把车停在办公点的停车场,物业给开了停车费月租的普通发票,公司老公同意给他报销停车费,这个票能正常入账吗?
老师,请问下,这种员工报销的费用,有的是停车费,有的加气费,有的加油费,怎么给员工报销,加油费有发票,然后加气费跟停车费,只有那种打印出来的小票或者截图,是用公户给司机个人银行卡打钱报销吗?还是让老板个人微信给他报销呢?
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
企业所得税也不能抵扣,需要调增吗?
你好; 可以税前扣除的 ; 这个是可以税前扣除; 增值税不能抵扣