你好,发生销售业务,对方要求开具发票时要开具发票的

你好 老师 我们是小规模 卖菜 送菜的 给公司开的票 只有工资就做了一个人的工资 一个月5000 这个要怎么结转成本 开了一百多万的票 我们批发回来的菜也没有票
老师,你好!我公司是小规模纳税人,我有货,可是没有成本发票,也就是没有卖给我的公司不给我们开票,而我卖出去,对方要票,这个我可以开票吗??
老师,我们公司要进货小龙虾。海鲜市啥的但是对方说没有发票的,因为我们也是放小程序团购卖的,买方也是不要发票的,那这个虽然说不行正规,但是对方又不能开发票给我们,那我们出去也不要发票,应该没事吧?
老师,我们公司是外贸公司,7月份之前是小规模,7月份升级成一般纳税人,小规模期间的收汇的货款还没有转账给工厂,工厂没有开票给我们的。现在我们是一般纳税人,这个进项发票工厂可以开小规模纳税人票给我们吗?谢谢
老师,小规模进项没有发票,人家也开不出发票,但我们卖出去客户要开发票,我们可以开吗?然后自己把所开发票交税就好
老师老板个人的房子租个她名下的一个公司(诊所)和个体户,可以把租金分摊吗?公司需要发票入账,个体户是核定征收8000以内不用交税,可以只开公司分摊的那部分租金吗?
老师,应收外币0,人民币还有余额,怎么办?
税务软件和财务软件那里下载呢?
个体户从开户到做账,报个税等,一套完整的操作流程,麻烦给一个,谢谢
老师,比如出口1000美元,汇率7.1,做会计分录摘要怎么写
自己公司购买的产品赠送市场销售人员了,价格如何定。分录如何做
老师,老板为了规避社保基数风险,想把高工资的人分一半工资到他另一个抬头做,这样对员工的风险都有哪些
新公司开社保账号流程
税务那边跳出口退税的跨大类疑点,要求做进项税额转出,是按照报关单当期对应的销售额和进项税额作转出吧
、2×19年6月1日,甲公司以库存商品及专利权取得非关联方乙公司90%的股权,并于当日起能够对乙公司实施控制。合并日,库存商品的账面余额为60万元,未计提存货跌价准备,公允价值为100万元,增值税税率为13%;专利权的账面余额为500万元,累计摊销100万元,未计提减值准备,公允价值为600万元。合并日乙公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值为800万元,公允可辨认净资产为900万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同 分录是?
我们开具发票,可是卖给我们货的公司,不给开发票,那我们交的税就多了??
嗯,企业所得税税前是不可以扣除的。但是小规模纳税人交增值税是不受影响。
这个税务局来查,我们没有成本发票,这个业务是否生效?
你好,是需要成本发票的,否则企业所得税不能税前扣除,如果扣除了存在涉税风险
我可以这样理解,对方没有给我们开票,而我们卖出去货,购买方要求开票,我可以开票,只不过我的缴纳增值税和企业所得税是吗??这个业务也是可以生效的是吗?不存在说我公司没有这个货,我就不能开这个货的发票是吗?
您好,根据双方的交易,收取款项时对方要求开票是要开票的,只要是实际发生了经营业务就可以开票,并且按规定缴纳增值税。但是由于您购入的没有成本发票,因此无法准确核算您购入的成本,在申报企业所得税时无法扣除成本导致所得税增加。
是的,那我公司可以开票,我只不过给老板说清楚,他的承担企业所得税就是了,具体如何做就得看老板如何做了,是吗?
嗯嗯,是的,可以说明一下这样的情况。
好的,谢谢老师。
嗯嗯,不客气的,再见