同学你好,实际操作中, 延迟发放的工资,是申报在当月所属期里。

老师,当月的工资延迟了几个月再发,个税申报 延迟发放的工资是申报在当月所属期里还是发放月份的所属期里?
个税税款所属期是发放工资的月份吗,比如5月份工资6月份发放,7月份申报的是6发放的工资
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
个税是申报所属期计提数还是申报所属期发放数,所属期发放数实际是以前月份的工资
老师,员工工资是延迟一个月发放的,当员工离职了,这工资如何申报,比如2月离职,工资三月发放,四月才申报个税,实际三月所属期员工已经不在职了,这个怎么处理?
老师,请问下a公司有一批固定资产设备卖给b公司,a公司卖了200万,账上固定资产原值-折旧=150万,这样的话a公司除了交增值税附加税印花税,所得税这块是按多少交的,是按50万交吗,
第三方为集团和子公司共同提供网络服务,发票开的集团的,这样的能在汇算清缴时候税前扣除吗
股东分红的分录怎么做
想问一下老师,我现在企业进行减资是要在公示的时候就要对债权人发出情况说明吗?
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整 会有什么涉税风险吗?
老师:有做减资的流程吗?
我是销售方,对方发票已经抵扣了,我这边还能冲红吗
老师,我想问一下,25年的汇算还未做,现在按税局要求转出部份固定资产,和相应的累计折旧,我想做在12月进行以前年度调整,冲减多计提的累折,会影响当期的利润吗?之前分录是:借主营成本-折旧,贷累计折旧,现在要转出怎么做分录呢
合同上签订的是普票,但是对方却开了专票来这个可以接收吗?还是要调整票。
请问老师,公司从农户手中收购活鸡,再销售,免增值税吗