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老师,筹划期间的业务招待费和广宣费的话在纳税申报表中应该如何填写。

2022-02-15 00:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-15 00:18

你好,同学,你想表达的筹建期吗?

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快账用户2810 追问 2022-02-15 00:18

是的老师

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齐红老师 解答 2022-02-15 00:19

你好,你填汇算清缴报表吗?

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齐红老师 解答 2022-02-15 00:21

筹建期间属于管理费用的开办费

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快账用户2810 追问 2022-02-15 00:41

是的老师

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齐红老师 解答 2022-02-15 14:51

你发,填期间费用时候分别填入业务招待费及广告宣传费项目中

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你好,同学,你想表达的筹建期吗?
2022-02-15
汇算清交的时候应该全额调增如果试营业期可以按发生了的百分之六十抵扣
2020-11-05
你好; 招待费全额调增的; 账载金额写你们发生的 544,198.60元  ;实际发生额写544,198.60元; 税收金额写0    ;调增金额是自动计算的 
2023-05-22
 你好; 没有收入是全额调增处理的。  你发生了多少调增处理的    
2022-04-28
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
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