你好,那对方的预付账款金额是多少

正常资产负债表是这样编制的,像我家预付账款0,应付账款为借方20万,在生成资产负债表为预付账款20万,可不可以调成应付账款负20万?
汪老师,你刚刚回答了我的资产负债表实操里学做账,我预付账款借方明细+应付账款借方明细—坏账准备,可我还是不明白,我是根据明细账填资产负债表,还是根据余额表填资产负债表,前面有告诉我根据总账填资产负债表?
老师,我从金蝶导出来的资产负债表上应付账款数为什么跟科目余额表上的应付账款数不一样呢?我是把科目余额表上的应付账款数贷方加上预付账款借方为负数的数加起来,这样算应该对啊,加起来比资产负债表上的金额大,为什么
3.表述正确的是A.应收账款所属的明细科目期末有借方余额的,在资产负债表预付账款项目内填列B.预收账款科目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应收账款项目内填列C.应付账款项目所属的明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内以负号填列D.预付账款科目所属的明细账期末有贷方余额的,应在资产负债表应付账款内填例E.预付账款科目所属明细科目期末有借方余额的,应在资产负债表应付账款项目内填列
半路接账,根据对方科目汇总表建好账,我的资产负债表会自动生成?
老师,月末调汇是需要把当月那个客户收款对应的每个月应收账款调汇?还是怎样?
老师,您好,请问如果汇算清缴前已经把当年的工资发放完,是不是账载数,实发数,税收数都填一样呢?
请问报个税的时候要不要把公司承担的社保金额加上去
我们卖设备给对方 不开票 对方没有发票怎么做固定资产
老师,补交税款的滞纳金可以用留底抵扣吗
老师请教一下 我做消防工程公司内账会计 我们会给包工头带来的工人交意外险 但是这笔钱会在包工头的人工费里面扣 我应该怎么做账 前期会计发生包工头人工费时候 借:工程施工人工费 贷:其他应付款包工头 现在我们扣这笔钱的时候应该怎么做账
营业收入8500,成本按90%出 开销售发票应该怎么开
老师,你好,我这你问一下,供货商开出发票,我们在电子税务局里面查询不到,但是在发票查验里面又是正常的,这是怎么回事
我们有个异地项目在佛山,在预缴的时候,附加税那里减免性质代码,写的是按月纳税的月销售额或者营业额不超过10万元,免征教育费附加,免征地方教育附加,可以直接申报吗?以前申报时没见过这样的,
请问,酒店整体转让,收到的转让费,怎么入账
都是1187,就是应付账款借方1187,对方资产负债表是预付账款1187,我生成资产负债表是应付账款-1187,我们两个资产负债表就相差1187,我现在怎么处理,电子税务局申报的数据是对方资产负债表
你好,相当于是会计备抵科目问题,你要把生成的资产负债表跟对方一致,需要修改你财务软件的公式,不会的话,联系一下财务软件的技术人员